同學(xué)你好 這個(gè)可以不紅沖的
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年開的不到8萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方已抵扣,后來(lái)應(yīng)稅服務(wù)中止,現(xiàn)在想起來(lái)之前曾開過(guò)發(fā)票,紅沖發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫情況說(shuō)明嗎?
銷售方開具專票給購(gòu)買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒(méi)有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購(gòu)買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國(guó)稅網(wǎng)手工操作?
有一筆去年的收入,當(dāng)時(shí)開的是專票,對(duì)方已認(rèn)證。現(xiàn)在發(fā)生部分退款,請(qǐng)問(wèn)可以不紅沖發(fā)票嗎?(雙方愿意的情況下),會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我2021年開的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖發(fā)票 把300退給對(duì)方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒(méi)有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對(duì)方已配合紅沖發(fā)票
年報(bào)社保模塊可以不管她嗎 不按實(shí)際的
老師,請(qǐng)問(wèn)解除勞動(dòng)合同,支付一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要怎么做分錄呢
一般納稅人差旅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣填在哪一欄
老師,這是補(bǔ)繳的印花稅,也產(chǎn)生滯納金了,第一行分錄對(duì)嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在科目不平 怎么調(diào)
你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè)要開60萬(wàn)的不含稅租賃發(fā)票,怎么計(jì)算要加收多少個(gè)稅點(diǎn)呀,而且還是自建的廠房
我所在企業(yè)法人需要補(bǔ)繳2-4月社保,能在銀行體現(xiàn)流水的。一個(gè)月2000工資,3個(gè)月6000,這樣是否可行啊。社保最低檔4058了
老師電子稅務(wù)局變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎么操作
老師,去年的管理費(fèi)用工資怎么調(diào)整管理費(fèi)用,研究費(fèi)
老師,我們公司負(fù)責(zé)給客戶運(yùn)輸貨物,客戶要求貨車上要配溫度記錄儀,實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度。我們買了溫度記錄儀,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)溫度記錄儀,我可以掛辦公費(fèi)嗎?一臺(tái)記錄儀210元,買了10個(gè)
老師,商貿(mào)企業(yè)賣貨了開發(fā)票10元一個(gè)金額100元,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存只有2個(gè)貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候,這2個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn),剩余數(shù)量怎么做分錄?剩余8個(gè)64元還沒(méi)來(lái)貨
不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?實(shí)際已發(fā)生部分退款。
同學(xué)你好 這個(gè)就是交所得稅