同學你好 這個可以不紅沖的
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
老師,請問去年開的不到8萬的勞務費發(fā)票,對方已抵扣,后來應稅服務中止,現(xiàn)在想起來之前曾開過發(fā)票,紅沖發(fā)票有風險嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫情況說明嗎?
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務,需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方?jīng)]有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網(wǎng)手工操作?
有一筆去年的收入,當時開的是專票,對方已認證?,F(xiàn)在發(fā)生部分退款,請問可以不紅沖發(fā)票嗎?(雙方愿意的情況下),會有稅務風險嗎?
請問下我2021年開的發(fā)票5000元 實際收到4700 當時沒有紅沖發(fā)票 把300退給對方 當時把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務查賬 發(fā)現(xiàn)報的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對方已配合紅沖發(fā)票
老師,你好,請問營業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請問建筑勞務公司,需要打款50萬勞務費給個人,需要對方提供什么資料呢?
老師,下午好,請問一下,為了降低資產(chǎn)負債率,怎么修改資產(chǎn)負債表呢?
個人出租車輛給一般納稅人公司都需要交什么稅,開什么發(fā)票給公司
老師 我可以這樣操作嗎 前2個季度少繳納稅 我怕后2個季度收入少 年報的時候會產(chǎn)生退稅 稅局退稅的慢
老師請問下,以前發(fā)票已經(jīng)抵扣了,還能再稅局網(wǎng)站上查詢嗎
老師 我可以這樣操作嗎 前2個季度少繳納稅 我怕后2個季度收入少 年報的時候會產(chǎn)生退稅 稅局退稅的慢
老師,我公司目前問題有點多,需要規(guī)范話,請您幫忙解答一下哈
老師,請問境內(nèi)企業(yè)可以在境外開銀行賬戶嗎?
年開票額度100萬每月可以開多少發(fā)票
不會有稅務風險嗎?實際已發(fā)生部分退款。
同學你好 這個就是交所得稅