同學(xué)你好 這個(gè)可以不紅沖的
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,請問去年開的不到8萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方已抵扣,后來應(yīng)稅服務(wù)中止,現(xiàn)在想起來之前曾開過發(fā)票,紅沖發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫情況說明嗎?
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網(wǎng)手工操作?
有一筆去年的收入,當(dāng)時(shí)開的是專票,對方已認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生部分退款,請問可以不紅沖發(fā)票嗎?(雙方愿意的情況下),會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問下我2021年開的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒有紅沖發(fā)票 把300退給對方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對方已配合紅沖發(fā)票
老師,不知道哪些該交印花稅,從沒交過怎么辦
公司一輛用了十多年的汽車申請報(bào)廢,我們怎么賬務(wù)處理?
您好,老師,想問下第一題的第三小題,項(xiàng)目回收的現(xiàn)金流量為什么不用加上預(yù)計(jì)第五年實(shí)現(xiàn)的稅后營業(yè)利潤?
老師這道題想了很久沒有想通,幫我解答一下,謝謝老師
有個(gè)朋友沒有出口資質(zhì),而我們是貿(mào)易出口企業(yè)。想幫他們代理,請問要代理出口備案嗎?進(jìn)項(xiàng)開給哪個(gè)公司,出口發(fā)票由誰開?
老師,流押條款和讓與擔(dān)保最根本的區(qū)別是什么?他們都有到期不能償還債務(wù),標(biāo)的物歸對方所有,但是有時(shí)候看案例有時(shí)候用流押條款回答,有時(shí)候又說是讓與擔(dān)保,我區(qū)分不了
老師,14題D選項(xiàng)怎么理解,看下藍(lán)色字體,這個(gè)是用在哪里的?
無形資產(chǎn)內(nèi)部研發(fā)不形成暫時(shí)性差異 ,形成無形資產(chǎn)會(huì)形成暫時(shí)性差異?
剛學(xué)完實(shí)操,去只有住宿的酒店上班可以嗎?
公司廚師報(bào)銷去買鍋碗菜等物品,包含停車費(fèi)等,用途老板自己吃飯和招待用,會(huì)計(jì)做賬分錄怎么做?
不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?實(shí)際已發(fā)生部分退款。
同學(xué)你好 這個(gè)就是交所得稅