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老師,您好,即期納稅申報(bào)表是什么意思

2022-05-27 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 10:12

你好;? ? 你這個(gè)是稅務(wù)局要求你提供 申報(bào)表給他們檢查嗎? ?

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快賬用戶4371 追問 2022-05-27 10:12

不是,是公司需要用

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:20

你好;? ?公司? ?需要用 ; 比如你5月 要 ; 你就把你4月申報(bào)表都給對(duì)方或者是4月報(bào)的1季度的季報(bào) 和報(bào)表這些給對(duì)方看即可? ?

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快賬用戶4371 追問 2022-05-27 10:21

那20年的即期申報(bào)表又是什么意思

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快賬用戶4371 追問 2022-05-27 10:21

現(xiàn)在都22年了呀

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:24

?你好;? 就是你最后一期的申報(bào) ; 一般是說的12月月報(bào)或者是 4季度季報(bào)和季度財(cái)報(bào)的? ??

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你好;? ? 你這個(gè)是稅務(wù)局要求你提供 申報(bào)表給他們檢查嗎? ?
2022-05-27
同學(xué)你好 這個(gè)是2020年的申報(bào)表
2022-05-27
你好,就是上個(gè)月末的應(yīng)交稅額。
2024-10-11
同學(xué)你好 未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)下的一個(gè)明細(xì)科目,對(duì)當(dāng)期期末實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅進(jìn)行核算。如果用增值稅銷項(xiàng)稅額 -增值稅進(jìn)項(xiàng)額,若為正數(shù),則未交稅額的余額在貸方,指的是當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。若為負(fù)數(shù),則說明了未交稅額的余額在借方,也就是表示下期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的意思。即,期末為繳稅額為負(fù)數(shù),表示未交稅額的余額在借方,指的是下期待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022-06-09
第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。 第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填寫以前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況,應(yīng)與第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”加第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”減第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
2021-04-16
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