你好! 1.借管理費(fèi)用200 進(jìn)項(xiàng)稅26 貸銀行存款 2.借預(yù)付賬款10000 貸銀行存款 3. 借其他應(yīng)收款20000 貸銀行存款 4.借銀行存款3390 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5.借應(yīng)付賬款3000 貸銀行存款 6.借銀行存款150000 貸短期借款 7.借管理費(fèi)用700 貸銀行存款 8.借銀行存款20000 貸應(yīng)收賬款 9.借應(yīng)付職工薪酬600000 貸銀行存款600000-50000-45000-300 其他應(yīng)收款95000 應(yīng)交所得稅個(gè)人所得稅300
2.書(shū)寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄2017年5月,天北公司本月“銀行存款”賬戶(hù)的月初余額:10000元。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄登記銀行存款日記賬1)1日,財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金6000元為各用金,2)2日,出到行辦理銀行匯票業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)張樂(lè)收到出納交來(lái)的行匯票業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)憑條,共計(jì)金額50元3)銀行匯票業(yè)務(wù)委托書(shū)回執(zhí)為依據(jù)作為銀行存款減少憑證,金額20000元47日,公司收到海藍(lán)公司前欠貨款10000元,已經(jīng)入賬6)8日,向稅務(wù)部門(mén)繳納上月應(yīng)納增值稅26000元612日,2個(gè)月商業(yè)承兌匯票到期,公司收回項(xiàng)11700元7)20日,公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,金額10000元,增值稅率17%,增稅1700元收到轉(zhuǎn)賬支票一張8)25日,公司采購(gòu)入材料一批,材料已經(jīng)入庫(kù),金額2000元,增值稅率17%增值3400元,開(kāi)出一張轉(zhuǎn)賬支票,9)2日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票2000元,支付優(yōu)公司廣告費(fèi),10)0日,財(cái)務(wù)門(mén)日還短期借款本金2000元
A公司為一般納稅人,2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù),按要求編制會(huì)計(jì)分錄:1.1.從銀行提取現(xiàn)金4000元。2.從銀行取得5年期借款20萬(wàn)元,存入銀行。3.王強(qiáng)到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1800元,余款以現(xiàn)金方式退回公司。4.從甲公司購(gòu)入原材料800公斤,單價(jià)600元,增值稅率17%,價(jià)稅合計(jì)561600元,價(jià)額480000元,稅額81600元,(公司收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票),款項(xiàng)已用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。6.向B公司銷(xiāo)售商品1000件,單價(jià)460元,增值說(shuō)率17%,稅額78200元,價(jià)額460000元,價(jià)稅合計(jì)538200元。已收到銀行轉(zhuǎn)賬貨款。7.購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),價(jià)款120000元,以銀行存款支付。8.按規(guī)定支付本月借款的利息費(fèi)用4000元,以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。9.9.分配本月工資費(fèi)用20000元,其中生產(chǎn)工人工資12000元,車(chē)間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資3000元。
B公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。要求:編制會(huì)計(jì)分錄,寫(xiě)清明細(xì)科目。1)報(bào)銷(xiāo)辦公用品費(fèi),價(jià)款200元,增值稅額26元。(2)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,支付2022年房租10000元。(3)技術(shù)部沈騰預(yù)借差旅費(fèi)20000元,直接轉(zhuǎn)入沈騰的銀行卡中(4)收到當(dāng)天營(yíng)業(yè)款3390元。(5)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償還前欠E公司貨款3000元。(6)向銀行借入三個(gè)月期借款150000元,已劃入公司存款戶(hù)。(7)賈玲報(bào)銷(xiāo)通信費(fèi)400元。(8)收到轉(zhuǎn)賬支票一張,金額20000元,系C公司支付前欠貨款。(9)委托銀行代發(fā)上月工資600000元,代扣住房公積金50000元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)45000元,個(gè)人所得稅300元0
蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請(qǐng)取得三個(gè)月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶(hù)。(2)以銀行存款5萬(wàn)元作為定金,預(yù)付采購(gòu)材料貨款。(3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。(4)車(chē)間主任王明預(yù)借臨時(shí)用款1000元。(5)用存款支付本月水電費(fèi),其中車(chē)間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長(zhǎng)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)910元,以現(xiàn)金支付。(9)張某上個(gè)月原借1000元退還現(xiàn)金。(10)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠(chéng)公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開(kāi)支用。(14)交納企業(yè)代扣的個(gè)人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會(huì)費(fèi)20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000
蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請(qǐng)取得三個(gè)月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶(hù)。(2)以銀行存款5萬(wàn)元作為定金,預(yù)付采購(gòu)材料貨款。(3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。(4)車(chē)間主任王明預(yù)借臨時(shí)用款1000元。(5)用存款支付本月水電費(fèi),其中車(chē)間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長(zhǎng)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)910元,以現(xiàn)金支付。(9)張某上個(gè)月原借1000元退還現(xiàn)金。(10)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠(chéng)公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開(kāi)支用。(14)交納企業(yè)代扣的個(gè)人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會(huì)費(fèi)20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000
當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票當(dāng)月紅沖了需要做賬務(wù)處理嗎
老師,單位辦理注銷(xiāo),按照資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn),就是給股東分配利潤(rùn)交稅,但是交了稅之后賬上的錢(qián)剩下不夠給東分配利潤(rùn)的了,是不是賬上沒(méi)有的錢(qián)不能分配也就不分配了?不管他了啊
老師你好,這兩個(gè)題除了年份不一樣,其他的數(shù)據(jù)都一樣,怎么答案就不一樣呢?哪個(gè)答案才是正確的呢?
老師好,計(jì)提繳納社保的時(shí)候,管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目詳細(xì)寫(xiě)?zhàn)B老工傷等還是直接寫(xiě)社保呢
老師,我外經(jīng)證5萬(wàn),要不要繳稅呢
公司從個(gè)人手里借現(xiàn)金,換款時(shí)可以從公戶(hù)轉(zhuǎn)到個(gè)人卡嗎
公司收到個(gè)人去稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么辦
工地上,有零工,不固定那種,有做10天的,有做20天的,他們的工資能由班組長(zhǎng)統(tǒng)一代領(lǐng)?要委托代領(lǐng)書(shū)?符合稅務(wù)?
你好!老師!我想咨詢(xún)一下我們是做生產(chǎn)艾制品枕頭,一部分是自己購(gòu)買(mǎi)原材料自已加工生產(chǎn),一部分是委外加工,委外加工這部分我們提供原材料和輔料,加工商只負(fù)責(zé)加工,我們用的ERp系統(tǒng)開(kāi)的有領(lǐng)料單,出庫(kù)成本怎么歸集到單個(gè)產(chǎn)品上?出庫(kù)成本都是一次領(lǐng)很多料,有的出庫(kù)原材料布料是米,讓委外加工商裁剪充加工完是片,怎么歸集材料成本到單個(gè)產(chǎn)品上?
我們是商砼混凝土公司,我們公司和國(guó)資混改成立資發(fā)商砼有限公司,公司人員還是原來(lái)公司,每個(gè)月付勞務(wù)費(fèi)給原來(lái)公司,中間有個(gè)6%的稅點(diǎn),我現(xiàn)在要計(jì)提每月工資這個(gè)稅點(diǎn)可以掛什么科目