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2.書寫會(huì)計(jì)分錄2017年5月,天北公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:10000元。寫出會(huì)計(jì)分錄登記銀行存款日記賬1)1日,財(cái)務(wù)部門開出現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金6000元為各用金,2)2日,出到行辦理銀行匯票業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)張樂收到出納交來的行匯票業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)憑條,共計(jì)金額50元3)銀行匯票業(yè)務(wù)委托書回執(zhí)為依據(jù)作為銀行存款減少憑證,金額20000元47日,公司收到海藍(lán)公司前欠貨款10000元,已經(jīng)入賬6)8日,向稅務(wù)部門繳納上月應(yīng)納增值稅26000元612日,2個(gè)月商業(yè)承兌匯票到期,公司收回項(xiàng)11700元7)20日,公司銷售甲產(chǎn)品一批,金額10000元,增值稅率17%,增稅1700元收到轉(zhuǎn)賬支票一張8)25日,公司采購入材料一批,材料已經(jīng)入庫,金額2000元,增值稅率17%增值3400元,開出一張轉(zhuǎn)賬支票,9)2日,開出轉(zhuǎn)賬支票2000元,支付優(yōu)公司廣告費(fèi),10)0日,財(cái)務(wù)門日還短期借款本金2000元

2022-01-04 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 11:15

你好,分錄如下 1、借:庫存現(xiàn)金6000 ? ? ? ??貸:銀行存款6000 2、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用50 ? ? ? ??貸:銀行存款50 3、借:其他貨幣資金20000 ? ? ? ??貸:銀行存款20000 4、借:銀行存款10000 ? ? ? ??貸:應(yīng)收賬款10000 5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅26000 ? ? ? ??貸:銀行存款26000 6、借:銀行存款11700 ? ? ? ??貸:應(yīng)收票據(jù)11700 7、借:銀行存款11700 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700 8、借:原材料20000 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3400 ? ? ? ??貸:銀行存款23400 9、借:銷售費(fèi)用2000 ? ? ? ? ?貸:銀行存款2000 10、借:短期借款2000 ? ? ? ? ??貸:銀行存款2000

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你好,分錄如下 1、借:庫存現(xiàn)金6000 ? ? ? ??貸:銀行存款6000 2、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用50 ? ? ? ??貸:銀行存款50 3、借:其他貨幣資金20000 ? ? ? ??貸:銀行存款20000 4、借:銀行存款10000 ? ? ? ??貸:應(yīng)收賬款10000 5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅26000 ? ? ? ??貸:銀行存款26000 6、借:銀行存款11700 ? ? ? ??貸:應(yīng)收票據(jù)11700 7、借:銀行存款11700 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700 8、借:原材料20000 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3400 ? ? ? ??貸:銀行存款23400 9、借:銷售費(fèi)用2000 ? ? ? ? ?貸:銀行存款2000 10、借:短期借款2000 ? ? ? ? ??貸:銀行存款2000
2022-01-04
同學(xué)你好 (1)1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票500元,提取現(xiàn)金。 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 (2)4日,收取包裝物出租的押金1275元,開具現(xiàn)金收據(jù)。 借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款 (3)6日,采購員趙海借支差率費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付 借,其他應(yīng)收款 貸,庫存現(xiàn)金; (4)10日,趙海出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)850元,并交回多余現(xiàn)金150元。 借,管理費(fèi)用850 借,庫存現(xiàn)金150 貸,其他應(yīng)收款1000 (5)12日,購入材料一批,貨款40000元,增值稅額6400元,開出轉(zhuǎn)賬支票46400元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 借,原材料40000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)6400 貸,銀行存款46400 (6)15日,1個(gè)月前收到光華公司的不帶息銀行承兌匯票一張,金額為12400元,已經(jīng)到期,收到款項(xiàng),存入銀行。 借,銀行存款 貸,應(yīng)收票據(jù) (7)18日,收到上海公司上月所欠貨款47000元的銀行轉(zhuǎn)賬支票一張。 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 (8)22日,填制銀行匯票申請(qǐng)書一份,金額20000元,銀行受理后,收到同等數(shù)額的銀行匯票。 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款; (9)25日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款80000元,增值稅額12800元,收到轉(zhuǎn)賬支票已辦理進(jìn)賬手續(xù)。 借,銀行存款92800 貸,主營業(yè)務(wù)收入80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12800 (10)30日,購入辦公用品一批750元,用現(xiàn)金支付。 借,管理費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金;
2022-05-17
你好同學(xué),下午回復(fù)您
2022-12-08
同學(xué)你好 要寫分錄嗎
2022-12-08
你好同學(xué) 2借,庫存現(xiàn)金100 貸,銀行存款100 3借,管理費(fèi)用27 貸,庫存現(xiàn)金27 4借,庫存現(xiàn)金452 貸,主營業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)52 5借,原材料600 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)78 貸,銀行存款678 6借,原材料260 貸,銀行存款260 7借,管理費(fèi)用25 貸,庫存商品25 8借,銀行存款22600 貸,應(yīng)收賬款22600 9借,銀行存款6780 貸,主營業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)780 10借,管理費(fèi)用80 貸,銀行存款80
2022-08-05
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