同學(xué)你好 我看著是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)
老師,我們是物流輔助服務(wù)公司,6%的稅率。有部分是外面社會(huì)自有車輛幫我們配送,現(xiàn)在他們都沒有代開運(yùn)輸發(fā)票給我們,他們嫌麻煩個(gè)稅又要交的多。是不是他們辦理個(gè)體工商戶按經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅就行了,他們開票的稅率是多少,6%.還是3%?每個(gè)月可以開多少票免增值稅?這種方式是否可以?
老師 ,前兩天專管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷
老師,我們公司是個(gè)建筑工程公司,有一個(gè)外省的業(yè)務(wù),他是由建設(shè)單位發(fā)給A公司做的,然后A公司分一部分業(yè)務(wù)給我們,假如說(shuō)總業(yè)務(wù)量是5000萬(wàn),我們這邊的業(yè)務(wù)量是1000萬(wàn),A公司是按照5000萬(wàn)給建設(shè)單位開發(fā)票,我們是按照1000萬(wàn)給A公司開發(fā)票,但是建設(shè)單位打款是給A公司4500萬(wàn),其余500萬(wàn)是工資,這個(gè)由建設(shè)單位直接發(fā)放給工人了,這個(gè)工資他們?cè)诋?dāng)?shù)厥呛硕ǖ?,我們這邊也申報(bào)工資了,這樣可以嗎,但是這邊申報(bào)不能超過(guò)個(gè)稅起征點(diǎn),要不稅款我們自己承擔(dān)了
老師,我們將部門閑置廠房租給物流公司,并幫他配了倉(cāng)儲(chǔ)人員,這家物流公司的總公司在外地,在我們這只是分公司,他們也不產(chǎn)生任何稅,因?yàn)樗麄兊亩愑煽偣鞠蛩诘厣陥?bào)。這算不算倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)?可以按3%的稅率免征增值稅嗎
你好老師,我們租賃了其他公司的土地在上面建了房子,合同規(guī)定10年到期后,上面的建筑物歸出租方所有,我們現(xiàn)在續(xù)簽了12年的租賃合同,對(duì)方說(shuō)讓我們把賬上的固定資產(chǎn)建筑物轉(zhuǎn)給他們有這樣的說(shuō)法嗎?我的意思是建筑物歸他們,他們自己可以找評(píng)估公司評(píng)估后做土地增值吧,我們應(yīng)該不涉及賬務(wù)處理吧,現(xiàn)在我們是按自己在上面建的建筑物交房產(chǎn)稅跟占用面積給對(duì)方相應(yīng)的稅金。接下去是不是要按總出租金額收房產(chǎn)稅了。
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)