給對(duì)方發(fā)票復(fù)印件就行。
請(qǐng)問(wèn)老師我把供應(yīng)商給開(kāi)的增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)能丟了,應(yīng)該如何抵扣做賬呀
請(qǐng)問(wèn),19年的發(fā)票,客戶反應(yīng)沒(méi)收到發(fā)票,也就是抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)丟了,該如何處理
老師 就是開(kāi)給客戶的增值稅發(fā)票客戶聯(lián)被客戶丟失了 應(yīng)該怎么處理嗎 可以復(fù)印我們的記賬聯(lián)給他嗎?
老師,發(fā)票的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了,現(xiàn)在要是去問(wèn)銷售方要,也找不到了,那這個(gè)該怎么記賬吖?該如何處理吖?就是發(fā)票在這兩個(gè)月抵扣了
供應(yīng)商來(lái)的專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都丟失該如何處理,依據(jù)是什么?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
發(fā)票聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章嗎
這樣他那邊可以正常抵扣,入賬嗎
這樣的處理方式稅局認(rèn)可嗎
。是的,稅務(wù)局規(guī)定就是這樣處理的。
還需要在旁邊蓋一個(gè)發(fā)票章嗎
上面的章是復(fù)印前就蓋上的
。復(fù)印完之后再蓋上一個(gè)章,證明這個(gè)復(fù)印件是你們給的
18年的哦,客戶還未抵扣,也是這樣處理嗎
是的,稅務(wù)規(guī)定就是這樣處理的,處理一樣。