您好 請問實際發(fā)放了多少金額
老師,匯算清繳的時候比預繳所得稅的時候多了 0.01元所得稅,但是現(xiàn)實不用繳款,這個0.01,我是不是可以不用調整年報的報表啊,以及21年的賬務處理
請教各位老師,去年預提的費用一直沒有實際發(fā)生,這個月來發(fā)票了,需要調整以前年度損益嗎?這個賬務需要怎么處理的,所得稅匯算清繳的時候是不是需要納稅調增的呢
個人所得稅申報時候是45900,但是實際做賬做了40000,請問匯算清繳怎么處理,賬面需要調整嗎
上季度開的票忘記做賬了,做在這個月了,且已經(jīng)申報,老師說可以不調整前面的,匯算清繳的時候調整,這個是指年匯算清繳的時候調整嗎,具體怎么調整呢
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
您好,老師,24年所得稅匯算,有一個稅收滯納金,導致我們財務利潤表和匯算利潤表不一致,這個對嗎?財務報表凈利潤是減去滯納金,匯算是納稅調增,這個對嗎?申報時提示不一致
這個發(fā)票這樣子開勞務拆裝費可以嘛
老師你好,捐贈給上海長寧戎之情軍人服務社的8000元,可以在匯算清繳的時候扣除嗎
學習方案中的講義如何下載到手機上
請教老師,領導為了增加公司貸款銀行流水,要求自己公司所有網(wǎng)銀互相轉賬,這樣可以嗎?會被銀行監(jiān)控嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調整明細表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金,只需要填應付職工薪酬-工資這個科目的貸方就行,
老師請問一下我們可以開勞務*勞務費嘛 一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);環(huán)保咨詢服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;廣告設計、代理;廣告制作;平面設計;勞務服務(不含勞務派遣);日用百貨銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;家用電器銷售;標準化服務;信息系統(tǒng)集成服務;市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;項目策劃與公關服務;個人商務服務;咨詢策劃服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建筑勞務分包;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
老師好,請問一下投入產(chǎn)出比的在產(chǎn)品金額跟入庫金額是按成本價還是銷售價呀
郭老師,我們做建筑工程的,也可以銷售貨架,我們買的鋼板,這些做什么科目
我是小規(guī)模。 請問,以我公司名義買茅臺酒20000元左右,合同寫著不對外銷售,僅供內部使用,其實這酒就是老板朋友倒騰,也沒給我們公司,買回來之后,我怎么做這賬,如何給做掉
實際45900,但是5900是一開始說計入工資申報的,但是后來又拿發(fā)票來報銷了,頭大
那您更正個人所得稅申報表 按照40000入賬申報
去年1月的事情了,更正就得一年的都更正
是的 那您不想更正的話? 匯算清繳都寫40000?
按孰低法這稅收金額嗎?匯算清繳不是有一列稅收金額嗎
您沒有發(fā)放啊 只是申報了 不允許稅前扣除的
所以我稅收金額那個地方寫40000是嗎?
是的?稅收金額那個地方寫40000
那如果是稅收金額是實際發(fā)放金額,但賬套里少制單5900,這種情況稅收金額可以寫45900嗎
稅收金額是實際發(fā)放金額?賬套里少制單5900?這種情況稅收金額可以寫45900 然后做賬補計提
今天補去年的工資計提怎么做,因為是去年的了
請問單位用什么會計準則
小企業(yè)會計準則吧,有什么區(qū)別嗎
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬 寫補計提分錄就好了