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老師,您好!去年有個(gè)固定資產(chǎn)做了原材料并領(lǐng)用一半,我今年接手做該怎么更正呢

2022-05-26 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-26 13:22

你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:23

結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:27

我這月做了更正,在原會(huì)計(jì)分錄上做了負(fù)數(shù),借原材料-機(jī)床,應(yīng)交----貸應(yīng)付賬款,但期初余額是領(lǐng)用后剩下的余額

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:28

你好,這個(gè)不對(duì),你零用的也得紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:29

比如購買的這個(gè)材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個(gè)生產(chǎn)成本就可以的。

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:29

領(lǐng)用后期初借方4萬,更正后借方-11萬,現(xiàn)在余額掛著-7萬,這固定資產(chǎn)我們付清了也開完了票

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:34

你好,一共多少錢?你領(lǐng)用出去多少錢?

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:39

老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬,應(yīng)交稅費(fèi)4萬,應(yīng)付賬款11萬,領(lǐng)用在今年的3月領(lǐng)用的,借,生產(chǎn)成本3萬,貸原材料:3萬,所以借方余額還有4萬,怎么做調(diào)整分錄呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:42

借固定資產(chǎn)貸原材料7萬, 借生產(chǎn)成本貸原材料3

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:45

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅就不用管了,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:49

你好,對(duì)的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。

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