你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說(shuō)是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?

老師好,我18年把固定資產(chǎn)入了專用材料費(fèi),被審計(jì)查了出來(lái),要入2020年的固定資產(chǎn),該怎么做賬呢
老師,您好!去年有個(gè)固定資產(chǎn)做了原材料并領(lǐng)用一半,我今年接手做該怎么更正呢
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來(lái)發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫(kù)出庫(kù)了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
您好請(qǐng)問(wèn):我新接的戶,有許多固定資產(chǎn)車輛,已于去年至今年賣掉了,但是前任會(huì)計(jì)沒(méi)做固定資產(chǎn)清理,我該怎么做?該找前任會(huì)計(jì)要什么資料?麻煩老師了
老師你好,我們公司前期有一批材料誤做到固定資產(chǎn)了,已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在要把這批材料領(lǐng)用生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
我這月做了更正,在原會(huì)計(jì)分錄上做了負(fù)數(shù),借原材料-機(jī)床,應(yīng)交----貸應(yīng)付賬款,但期初余額是領(lǐng)用后剩下的余額
你好,這個(gè)不對(duì),你零用的也得紅沖。
比如購(gòu)買的這個(gè)材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個(gè)生產(chǎn)成本就可以的。
領(lǐng)用后期初借方4萬(wàn),更正后借方-11萬(wàn),現(xiàn)在余額掛著-7萬(wàn),這固定資產(chǎn)我們付清了也開(kāi)完了票
你好,一共多少錢?你領(lǐng)用出去多少錢?
老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)4萬(wàn),應(yīng)付賬款11萬(wàn),領(lǐng)用在今年的3月領(lǐng)用的,借,生產(chǎn)成本3萬(wàn),貸原材料:3萬(wàn),所以借方余額還有4萬(wàn),怎么做調(diào)整分錄呢,謝謝
借固定資產(chǎn)貸原材料7萬(wàn), 借生產(chǎn)成本貸原材料3
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅就不用管了,對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。