你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?
我們公司被提示:醫(yī)藥企業(yè)取得嘉額咨詢服務(wù)類發(fā)票稅前扣除,請(qǐng)問這個(gè)怎么解除
老師 無法收回的借款如何做賬
老師,一家公司做社保人員減少,我們這邊是做了人員減少需要單位和個(gè)人多繳10%的養(yǎng)老保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,離職的人員已經(jīng)沒有工資了,個(gè)人部分的社保還需不需要填寫到工資薪金里面
老師 壞賬準(zhǔn)備的所有會(huì)計(jì)分錄可以給我一個(gè)嗎
老師,建安企業(yè)差額計(jì)稅分錄怎么做
請(qǐng)問公司變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記 銀行開戶 轉(zhuǎn)股,辦理流程復(fù)雜嗎?
不是工商注冊(cè)上的股東,可以給公司投資,公司作為實(shí)收資本嗎
老師物流運(yùn)輸行業(yè)這個(gè)車輛保險(xiǎn)發(fā)票金額18124.55,下面還有個(gè)車船稅138.48 款未付賬怎么做
收到POS轉(zhuǎn)入銷售款997.5,扣了2.5的手續(xù)費(fèi),實(shí)際上銷售額是1000元,這個(gè)是未開票收入,我怎么做賬務(wù)處理
老師,作為一名在職會(huì)計(jì)人員最多能兼任幾家公司財(cái)務(wù)呢?
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結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
我這月做了更正,在原會(huì)計(jì)分錄上做了負(fù)數(shù),借原材料-機(jī)床,應(yīng)交----貸應(yīng)付賬款,但期初余額是領(lǐng)用后剩下的余額
你好,這個(gè)不對(duì),你零用的也得紅沖。
比如購買的這個(gè)材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個(gè)生產(chǎn)成本就可以的。
領(lǐng)用后期初借方4萬,更正后借方-11萬,現(xiàn)在余額掛著-7萬,這固定資產(chǎn)我們付清了也開完了票
你好,一共多少錢?你領(lǐng)用出去多少錢?
老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬,應(yīng)交稅費(fèi)4萬,應(yīng)付賬款11萬,領(lǐng)用在今年的3月領(lǐng)用的,借,生產(chǎn)成本3萬,貸原材料:3萬,所以借方余額還有4萬,怎么做調(diào)整分錄呢,謝謝
借固定資產(chǎn)貸原材料7萬, 借生產(chǎn)成本貸原材料3
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅就不用管了,對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。