你好,進(jìn)入軟件,點(diǎn)擊明細(xì)賬,選擇相應(yīng)的明細(xì)科目,然后查詢,導(dǎo)出就是了
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧稀D俏医舆@個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
你好老師,咨詢用友T3系統(tǒng)的科目明細(xì)怎么導(dǎo)出,比如銀行存款下面有什么銀行,應(yīng)收賬款科目下面有哪些客戶等
老師,您好,有個(gè)問題想要咨詢下你,收到員工餐費(fèi)怎么入賬,借方銀行存款,貸方應(yīng)該充什么科目
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會(huì)計(jì)分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會(huì)計(jì)再根據(jù)費(fèi)用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會(huì)計(jì)做賬的區(qū)別是怎樣的
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會(huì)計(jì)分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會(huì)計(jì)再根據(jù)費(fèi)用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會(huì)計(jì)做賬的區(qū)別是怎樣的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
不是,我是查詢所有的科目下面都建了什么戶,不管這個(gè)戶下面有沒有發(fā)生額
你好,查詢所有的科目下面都建了什么戶,那點(diǎn)擊明細(xì)賬就是了?