你好,你賬載金額的話正常填寫,然后你的實際發(fā)生額和稅收金額的話填零。我說的這些都是在咱那個職工薪酬表上進行填寫。
老師您好,請問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個稅,但是之后3個月就沒有正常發(fā)工資繳納個稅了,但從這個月開始這個員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個稅,請問申報個稅的時候該怎么申報?
老師,公司只有老板一個人,交社保,然后個稅給他按照正常工資去申報的,但實際沒有發(fā)放過。這個匯算清繳怎么整
老師,2022年已申報了個稅的,我們老板去年3問公司都有給他申報個稅,但沒有實際發(fā)放,現(xiàn)稅務(wù)局讓他做匯算清繳,我這邊以前是發(fā)給代帳公司做的,她那邊說可以調(diào)整,我想知道可以調(diào)整嗎,怎么調(diào)整呢
老師,請教個問題 我們員工工資很高 個稅按照正常工資申報的 但是社保基數(shù)沒有按他們的實際工資給繳納 這種有什么風(fēng)險嗎
公司沒業(yè)務(wù),只給老板教社保用,沒有發(fā)工資的賬,匯算清繳職工工資0,稅務(wù)系統(tǒng)算一個風(fēng)險點,那我按實際弄?公司這樣違規(guī)嗎?
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
但是個稅當(dāng)時給他申報了工資
這樣不統(tǒng)一了吧
你好同學(xué),它本身不同意的話,就是允許再做納稅調(diào)整的。嗯,你或者還有個辦法,你再今年五月份之前把這個錢轉(zhuǎn)給你的法人,那么你這三個數(shù)據(jù)都是一致的。
我賬上做借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-法人,直接按賬載金額填可以嗎
你好同學(xué),嗯,我只能跟你這樣說,不太正規(guī),但是呢,稅務(wù)局也不一定會發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險。