你好 匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無(wú)票支出調(diào)表不調(diào)賬 調(diào)的時(shí)匯算清繳表 不調(diào)賬目

老師好,公司用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和無(wú)票支出做的納稅調(diào)整。我做匯算后,調(diào)整了今年的期初數(shù)據(jù)??墒俏铱吹綍?huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正是不一樣的,前者是未來(lái)適用法,后者是調(diào)整期初數(shù)據(jù)。 那我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和無(wú)票支出所做的調(diào)整屬于會(huì)計(jì)估計(jì)還是差錯(cuò)更正?
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個(gè)數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請(qǐng)問(wèn)什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過(guò)來(lái),否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正???本來(lái)應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
老師,去年我這邊接手了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),24年沖紅22年的收入32萬(wàn)發(fā)票。沖紅的我就忘記他是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我就做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)收賬款。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系就會(huì)差這32萬(wàn),去年年底報(bào)表的時(shí)候未分配利潤(rùn)我就會(huì)自己給他加32萬(wàn)。但是今年我突然意識(shí)到小企業(yè)準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整,然后我就看應(yīng)該把它調(diào)到未分配利潤(rùn)里面,3月賬我就調(diào)了一下,調(diào)了一下以后還是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債,所有者權(quán)益總計(jì)不平衡。我是哪個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了嗎?謝謝!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬(wàn),匯算清繳沒(méi)有調(diào)減,24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,寫(xiě)的調(diào)整分錄是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬(wàn),24年沒(méi)調(diào)增,審計(jì)說(shuō)24匯算清繳要調(diào)增,23年的匯算清繳不用管。是不是這樣:假如24年調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸預(yù)付賬款,匯算清繳不需要調(diào)整,由于調(diào)整分錄寫(xiě)的有問(wèn)題寫(xiě)成借管理費(fèi)用了,所以匯算清繳要做出調(diào)整。我的疑問(wèn):利潤(rùn)表需要調(diào)減管理費(fèi)用1萬(wàn)嗎,是要先調(diào)整利潤(rùn)表,然后更正匯算清繳。還是直接匯算清繳納稅調(diào)增,不對(duì)利潤(rùn)表作出變動(dòng)
工商年報(bào)忘了報(bào),列入了非正常,解除怎么解除,公章丟了,解除要不要用到公章
老師您好,我們是制釘子,鐵絲企業(yè),原材鋼筋,沒(méi)有加工前有產(chǎn)的鋼筋廢料沖減原材成本還是做收入,后續(xù)制作釘子是也有產(chǎn)生的釘子廢料,釘子廢料是沖釘子成本還是也沖減原材成本還是做收入
老師,進(jìn)項(xiàng)稅不好區(qū)分的,怎么辦?比如我公司有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅,然后銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)專(zhuān)票還是開(kāi)普票?如果開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法區(qū)分啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提工資是按照應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)
進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)品名稱(chēng)跟銷(xiāo)賬產(chǎn)品名稱(chēng)不一致會(huì)怎么辦,我購(gòu)進(jìn)的成品
受益所有人備案,受益所有權(quán)關(guān)系形成日期,是填哪個(gè)日期,自然人間接持股,填公司注冊(cè)日期,還是填實(shí)繳注冊(cè)資金日期
老師,一個(gè)公司的股本金和收入支出,最后算下來(lái)賬上還有錢(qián),但是賬戶上真實(shí)的是沒(méi)有錢(qián)的,是那個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題呢
老師 公司買(mǎi)了塊地 是不是要月月交城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅呢
咨詢(xún)下:公司章程一般上面的簽字和用印,有什么要求嗎?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)試算平衡是怎么做的原理是什么,科目匯總表有什么關(guān)系

