同學(xué)你好 對(duì)的 要算的
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒(méi)有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我是生產(chǎn)型出口企業(yè),沒(méi)有進(jìn)口貨物,在確認(rèn)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,可以把租金的進(jìn)項(xiàng)稅額,和購(gòu)入固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)去嗎
你好,想請(qǐng)教下現(xiàn)在是籌建期,還沒(méi)有銷項(xiàng),但有些固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,我是做借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額還是記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?貸銀行存款。到營(yíng)業(yè)期時(shí)再?gòu)拇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時(shí)候 征稅率13 退稅率也是13 申報(bào)出口退稅之后要對(duì)這部分出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
老師你好 關(guān)于增值稅 銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng),到期末如何做分錄的問(wèn)題,銷售出去的時(shí)候 銷項(xiàng)稅額固定了,購(gòu)入進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有做認(rèn)證 這時(shí)候做分錄也是進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在期末不知道怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師在開(kāi)票系統(tǒng)一天開(kāi)幾十萬(wàn)發(fā)票出來(lái)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
消防救生設(shè)備檢測(cè),品名大類應(yīng)該是什么
老師,利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整時(shí),不用改2024年報(bào)表,假如是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報(bào)表,問(wèn)題是這兩個(gè)科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,為什么小企業(yè)會(huì)計(jì)用的科目是影響當(dāng)時(shí)未分配利潤(rùn),而會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的就算是影響
老師,請(qǐng)問(wèn)公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具免稅發(fā)票,對(duì)方可以進(jìn)行抵扣嗎
印花稅申報(bào)表如何申報(bào),應(yīng)稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個(gè)小汽車,租出去,經(jīng)營(yíng)范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整時(shí),不用改2024年報(bào)表,假如是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報(bào)表,問(wèn)題是這兩個(gè)科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,為什么小企業(yè)會(huì)計(jì)用的科目是影響當(dāng)時(shí)未分配利潤(rùn),而會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財(cái)務(wù)嗎?
有沒(méi)有老師開(kāi)過(guò)pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么???只找到了pcb板的
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以開(kāi)材料,但我們主要提供勞務(wù),想問(wèn)開(kāi)小額的有沒(méi)有什么影響
我算出來(lái)免抵退稅額是36萬(wàn)多,算上租金、固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期留抵稅額有30萬(wàn),那我當(dāng)期可以退30萬(wàn)是嗎
同學(xué)你好 符合生產(chǎn)型的就可以退
好的,老師如果我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠的話,可以申請(qǐng)只退一單嗎,還是必須都申報(bào)進(jìn)去
同學(xué)你好 只要是同一個(gè)報(bào)關(guān)單就要都退稅或者都不退