進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品的
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
但是我是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)沖紅了
同學(xué)你好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì) 紅沖了重新做 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫存商品
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借庫存商品13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40
這樣對(duì)了嗎?不對(duì)的話,麻煩老師幫我寫會(huì)計(jì)分錄出來
同學(xué)你好 成本先不要結(jié)轉(zhuǎn) 等進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到庫存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借庫存商品13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 借成本-113 貸庫存商品-113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80 貸未交增值稅40
這樣對(duì)了嘛?
同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 這是什么分錄 這個(gè)直接不要
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借成本-113 貸庫存商品-113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80 貸未交增值稅40
因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表上有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們做賬不用體現(xiàn)出來嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用做分錄的
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)出口進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借成本-113 貸庫存商品-113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80 貸未交增值稅40
最后一個(gè)信息,我的會(huì)計(jì)憑證做對(duì)了嗎?
同學(xué)你好 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13你為啥又做這個(gè)分錄呀
老師你說的呀
同學(xué)你好 我的意思是 借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫存商品 然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)出口進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40 借庫存商品13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 借成本13 貸庫存商品13 這樣對(duì)了嗎?
月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
除了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),其它的會(huì)計(jì)分錄都對(duì)了是嗎?
同學(xué)你好 嗯 其他的沒有問題里