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你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個(gè)問題了,我問的時(shí)候沒問清楚,我重新提問表達(dá)一遍,你說的沒錯(cuò),-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費(fèi)是職工薪酬的14%,那么請(qǐng)問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對(duì)嗎,那這里出現(xiàn)了借貸-40+40,可是這個(gè)是有個(gè)貸方會(huì)算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進(jìn)了嗎,之前2020-2022年沒調(diào)賬的,和2022年調(diào)賬的都會(huì)在算一次應(yīng)付職工薪酬總額,那么假設(shè)2022年時(shí)真實(shí)工資是200萬一年,有了這個(gè)調(diào)賬,貸方總額變成了240萬,福利費(fèi)的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀

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2022-12-25 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-25 10:10

你好,看到了,我在看

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齊紅老師 解答 2022-12-25 10:12

同學(xué)你好,調(diào)賬的目的是為了調(diào)賬親,不影響實(shí)際應(yīng)計(jì)提數(shù),所以不應(yīng)作為計(jì)提的依據(jù)。

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齊紅老師 解答 2022-12-25 10:37

親,還有你說的情況,如果不再做為工資,以前匯算是限額扣除的福利費(fèi)也就不能扣了。

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快賬用戶5546 追問 2022-12-25 11:20

您的意思是我還要把之前的那個(gè)匯算清繳的表我還得重新調(diào)一遍嗎?

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快賬用戶5546 追問 2022-12-25 11:21

還有那個(gè)應(yīng)負(fù)職工薪酬本身就是貸方的一年的總額呀,那你怎么樣,把這個(gè)剔除出來從哪個(gè)表里面去調(diào)呢,從匯算清繳表里面在哪一個(gè)個(gè)格里面去填?

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齊紅老師 解答 2022-12-25 11:51

是的,如果不符合應(yīng)付職工薪酬,按應(yīng)付賬款,那就需要把申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目一并調(diào)整。

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你好,看到了,我在看
2022-12-25
您好!匯算清繳前實(shí)際發(fā)放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個(gè)說法,你們計(jì)提的金額小了,那么現(xiàn)在你們需要按照實(shí)際發(fā)放的金額來做匯算清繳
2022-02-17
1,沒有通過制造費(fèi)用,這個(gè)問題不大,制造費(fèi)用本就是過渡性科目,最終對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)不影響 2,沒有通過應(yīng)付職工薪酬屬于做賬不規(guī)范。臨時(shí)工如果不屬于固定雇傭工,保險(xiǎn)就不是必須繳納,協(xié)議約定清楚就可以, 3,你這個(gè)發(fā)的工資需要正常申報(bào)個(gè)稅,就沒問題
2022-12-10
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023-02-14
你好,可以直接把2019.12月的工資直接納稅調(diào)增
2021-04-20
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