?你好1.? ?小規(guī)模 你們超過了500萬了嗎 ? 如果沒有超過; 目前是按 免稅稅率開票出去的;? ? ? ?你轉(zhuǎn)成一般納稅人的話; 就是按? 9%? ?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因為業(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
我們公司是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,有一項工程今年已完工還未開發(fā)票,但是對方公司要求我們2021年才開發(fā)票,如果明年再確認收入開具發(fā)票,我們公司明年可能會超出小規(guī)模納稅人銷售額500萬的標準而升為一般納稅人, 我們公司能否先在今年2020年先確認收入,按無票收入申報增值稅并繳納?2021年再開具發(fā)票,這樣子銷售額算2020年還是2021年?是否還符合小規(guī)模納稅人500萬以內(nèi)的標準?
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
你好,我們是臘肉香腸加工企業(yè)(目前是小規(guī)模納稅人),因為生產(chǎn)的臘肉到超市銷售后超市要求開具9%增值稅發(fā)票,請問我們是不是需要升級成一般納稅人才可以開具9%的增值稅發(fā)票給超市,有就是升級成一般納稅人以后我們開具給超市的9%發(fā)票就需要上稅了,因為我們豬肉都是給農(nóng)戶收的,怎樣才能做到有進賬抵扣這9%的稅?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
我公司辦了個預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
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