同學(xué)你好 增值稅附加稅所得稅印花稅房產(chǎn)稅
公司代理出租商鋪,賺取房租差價(jià)。已收取商戶半年房租6.54萬元(含稅),每月結(jié)轉(zhuǎn)含稅收入1.09元。付產(chǎn)權(quán)方房租5.232萬(含稅),每月結(jié)轉(zhuǎn)成本0.872含稅。請問,結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?需要將銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)提嗎? 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄為借:主營業(yè)務(wù)成本 0.872貸:應(yīng)付賬款-租金0.872;付房租時(shí):借:應(yīng)付賬款-租金0.872,貸銀行存款0.872怎樣將相關(guān)稅額體現(xiàn)出來?
請問老師,若物業(yè)公司購入了公租房的特許經(jīng)營權(quán),那房租就要轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入,以前收到房租上交,不涉及稅,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入需要上稅,那現(xiàn)在需要上繳哪些稅,稅率多少呢?
問題發(fā)生地廣州 1,本人所在小區(qū)成立了業(yè)主委員會(huì),根據(jù)與小區(qū)物業(yè)管理公司協(xié)商,小區(qū)公共區(qū)域的經(jīng)營收益由物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理并直接收取租金收益,同時(shí)相應(yīng)繳納增值稅,小區(qū)業(yè)主委員會(huì)享有上述稅后收益的70%并由物業(yè)管理公司每季度轉(zhuǎn)入業(yè)主委員會(huì)專門賬戶。請問業(yè)主委員會(huì)收取上述稅后分成收益后是否還需要繳納增值稅,另外如果業(yè)主委員會(huì)賬戶存在盈余,是否需要交納所得稅? 2,如果要納稅,稅額是多少? 3,申請稅號(hào)需要哪些資料?
請問老師,房屋出租行業(yè)中請問以前年度收的房租押金,記在應(yīng)付帳款,租客未到期自行離開,一直掛在帳上,此筆應(yīng)付帳款是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢還是轉(zhuǎn)入營業(yè)收入,請問要繳納增值稅呢? 請問老師,為什么有的老師說要繳納增值稅,有的老師說不繳納增值稅呢?政策依據(jù)是什么呢?
請問老師們,老板新注冊了一家物流運(yùn)輸小規(guī)模企業(yè),營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿到,稅務(wù)登記也已做完,現(xiàn)在想問一下是不是還需要道路許可證呢?另一個(gè)問題是還沒開展業(yè)務(wù),暫時(shí)用一個(gè)友人辦公室的地址作為公司營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址了,后期可能性有國企單位的業(yè)務(wù)合作,所以會(huì)找一個(gè)合適的辦公場所再更改,那現(xiàn)在這個(gè)地址是幾個(gè)公司同時(shí)掛靠的是不是有問題?主要涉及到房租費(fèi)發(fā)票的事情對吧?
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報(bào)了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
請問老師,那稅率是多少呢?
同學(xué)你好 是一般納稅人嗎
是的,老師
同學(xué)你好 房產(chǎn)租賃稅率是9%