你好同學(xué)對的,您這個要修改匯算清繳的表格的。

老師好!向您請教一下,我在辦理2021度的企業(yè)所得稅匯算清繳,在2021年度做了以前年度損益調(diào)整分錄,分別調(diào)整了2018年的主營業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用、2020年的管理費(fèi)用,共計7000多元。請問需要修改2018至2020年的相關(guān)所得稅匯算清繳申報表嗎?
你好 老師 準(zhǔn)備今年上高新 因為2019-2020年匯算清繳的表格成本及管理費(fèi)用金額和審計修改后的不一致(部分成本分?jǐn)偨o管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用了) 是去稅務(wù)局改匯算清繳報表嗎
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會計準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時候,是不是要修改22年年底的報表,管理費(fèi)用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報表???
老師我們?nèi)ツ旯境闪?,今年想做?chuàng)新型公司,去年12月報表想把管理費(fèi)用下的部分放到研發(fā)費(fèi)用,我公司有研發(fā)團(tuán)隊,那這樣報送給稅務(wù)所的12月報表,企業(yè)年報和所得稅匯算清繳可以更正申報嗎?去年我們是虧損企業(yè),沒交所得稅。變動的科目就是管理費(fèi)用
老師,我們企業(yè)22年成立,去年入賬研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)用,現(xiàn)在因為要申請高新技術(shù)企業(yè),要把部分費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)賬到管理費(fèi)用項下的研發(fā)費(fèi)用,這樣只調(diào)賬,不調(diào)報表可以嗎,因為年報和匯算清繳已經(jīng)都上報稅務(wù)所了。而且研發(fā)費(fèi)用也是管理費(fèi)用下的二級科目
請問老師,新的企業(yè)所得稅申報表,已發(fā)生實際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡易計稅,我們是開3個點的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點,摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒回單,所以沒看見備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對公付款的, 現(xiàn)在還沒有付呢, 會計掛了應(yīng)付, 盤庫的時候這個票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個人所得稅扣繳申報表申報工資薪金支出累計0(這里咋能是0呢)
沒有會計經(jīng)驗 想做會計是中級還是先學(xué)實操
直接去大廳 修改那個主表吧 部分成本分?jǐn)偨o管理費(fèi)用 其他不變 稅務(wù)局會讓修改吧
嗯,你去稅務(wù)局的話,他會讓你自己填寫表格的,他會給你表。