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(2)該企業(yè)當(dāng)期實際可抵扣的增值稅進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項稅額;(4)該企業(yè)出租廣告位應(yīng)納的增值稅;(5)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅合計數(shù)。
開具的普通發(fā)票上注明的租金收入14萬元。將企業(yè)的外墻廣告位出租,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的租金收入30萬元。(其他相關(guān)資料:發(fā)動機關(guān)稅稅率為20%,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,計算下列各題(1)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;(2)分別計算該企業(yè)進口發(fā)動機應(yīng)繳納的進口關(guān)稅和增值稅;(3)分別計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額及準(zhǔn)予抵扣的進項稅額。;(4)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額。;(5)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(5)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額。;(6)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅稅額。
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額為()萬元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額為()萬元。(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進項稅額為()萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項進項稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購進的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額為( )萬 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進項稅額為( )萬元。 (3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 (4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經(jīng)費在電子稅務(wù)局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進成本,兩年成本費用差異大,會被預(yù)警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進來的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進項發(fā)票
年度財務(wù)報表申報時自動帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個科目數(shù)字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務(wù)發(fā)票,代開時已經(jīng)扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅