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某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年9月份初,賬面留抵增值稅進項稅額5000元。本月“應(yīng)交稅費﹣應(yīng)交增值稅(進項稅額)”賬戶余額52000元“應(yīng)交稅費﹣應(yīng)交增值稅銷項稅額)”賬戶余額87000元。該企業(yè)當(dāng)期無其他增值稅事項。請完成該企業(yè)期末涉稅會計處理,并替企業(yè)完成下月初交稅的賬務(wù)處理。

2022-12-02 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 10:29

你好;? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 87000? ?;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? 57000 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ;? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 ; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 ;貸銀行存款30000?

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你好;? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 87000? ?;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? 57000 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ;? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 ; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 ;貸銀行存款30000?
2022-12-02
您好,解答如下 應(yīng)交增值稅=87000-(5000+5200)=30000 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅30000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 貸:銀行存款30000
2022-12-08
同學(xué)你好 應(yīng)納稅額=87000-52000=35000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)35000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅35000 下月交稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅35000 貸:銀行存款35000
2022-12-08
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 87000,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?,52000,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,35000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅35000,? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,35000 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,35000,貸:銀行存款,35000
2022-12-02
你好,該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額=41085—22500
2022-05-24
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