你好;? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 87000? ?;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? 57000 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ;? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 ; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 ;貸銀行存款30000?
據(jù)企業(yè)本月發(fā)生銷項稅合計84,770元,進項稅轉(zhuǎn)出2萬,4578元進項稅,20,440元已交增值稅6萬元計算,該企業(yè)本月應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅賬戶的余額。
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進項稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月該企業(yè)應(yīng)交增值稅進項稅額為22500.00元,應(yīng)交增值稅銷項稅額為41085元,問該企業(yè)三月份應(yīng)納增值稅額為多少?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年4月份為甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營的第三個月。當(dāng)月末有關(guān)增值稅相關(guān)賬戶余額如下 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈銷項稅額〉賬戶貸方余額500萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈進項稅額〉賬戶借方余額260萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈已交稅金〉賬戶借方余額150萬元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅〈進項稅額轉(zhuǎn)出〉賬戶貸方余額30萬元 要求:假設(shè)當(dāng)月與增值稅相關(guān)的其他明細賬無余額,回答下列問題 ①計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 ②假設(shè)月末實際交納增值稅款100萬元,編制會計分錄 ③編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
3企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬戶月初余額為0,當(dāng)月增值稅銷項稅額合計35萬元,可抵扣的增值稅進項稅額合計15萬元。要求:計算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計算過程)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思?。?/p>
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g