同學你好 這個開票不開票都是協商的哦
請教一下老師,我們上個月開了發(fā)票,貨物是分公司生產并送貨的,合同是和我們簽的,后面款項也是打到我們這邊來,然后由我們轉給分公司,這個分錄需要怎么做啊,
老師 我們的貨在被物流公司運輸過程中,在告訴上發(fā)生了追尾,導致燃燒,然后我們的貨物是30萬貨款,有合同的。然后物流公司自己投保的保險公司賠償了我們30萬的貨款,我們收到這個30萬的貨款,確定不要開票嗎?這個30萬的貨款就是合同的款項
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運輸方式是汽車運輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實際金額加了運費開了進項票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認給我們公司了,現在問題就是物流這塊問題,沒有體現出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進項稅額都已經被我公司抵扣了銷售稅額?,F在我們雙方要調整賬面欠款,這個我們應該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質的發(fā)票,現在是電子發(fā)票了。
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進項稅額都已經被我公司抵扣了銷售稅額。現在我們雙方要調整賬面欠款,這個我們應該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質的發(fā)票,現在是電子發(fā)票了。
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老師,匯算清繳里的資產折舊調整明細表,能說下每列之間關系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進項銷項這些
關鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務啊,怎么計入預收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務,怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務,怎么做賬
農業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現在稅務局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務,開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
不會吧 這回答也太不專業(yè)了吧?
同學你好 這個預收款是你們協商 你要做預收款先不做收入那就開不征稅發(fā)票 如果做往來不開發(fā)票就做其他應付款
我們是需要賠付的一方啊,保險公司把我們損失的貨款賠給我們,我們收到這個賠付的貨款,我們要開發(fā)票嗎?
這個不用開發(fā)票給保險公司的保險理賠款不用開發(fā)票
那分錄我怎么做
同學你好 借銀行 貸其他應收款 這樣做的
其他應收款之前的分錄呢
同學你好 這個沒有 如果你要做收入那就只能 借其他應收款 貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入 貸銷項 因為你說是貨款
怎么會沒有?。磕沁@個其他應收款就一個貸方余額?。坎幌魡??
同學你好 這不是借方沖減了嗎
同學你好 我給你的分錄你看了嗎
貸銷項 不就是要交增值稅了嗎?不就是要開票了嗎?
同學你好 如果不做收入那其他應收款就不用沖 后面超出三年轉到營業(yè)外收入 就是 這兩個辦法 其他辦法沒有
???老師你確定嗎?
同學你好 是的 就是這兩個辦法