你好,確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你需要暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
請問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
你好,如果暫估入庫的成本回來的發(fā)票和暫估成本的數(shù)一樣,之前暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了。現(xiàn)在發(fā)票回來就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
你好,如果本月銷項發(fā)票已開,但是進項發(fā)票沒開回來,就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
你好,銷項發(fā)票已開,成本發(fā)票當(dāng)月必須開回來嗎
你好老師,請問如果本月開了銷項,沒有進項發(fā)票回來可以不做成本嗎…
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點,進來的票廠家收我6個點,現(xiàn)在應(yīng)該進來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
先暫估就是本月借庫存商品貸銀行存款,下月發(fā)票回來以后直接附到上月憑證下?
你好,紅沖暫估,然后按發(fā)票的來做賬。
你好,紅沖暫估后庫存商品借方是負數(shù)怎么辦
你好,那你的成本是不是沒有紅沖。
做暫估的成本需要紅沖的。
暫估是含稅成本?
好,按照不含稅的來暫估。
好的,按照含稅暫估會出現(xiàn)什么結(jié)果
你好,那你就成本就多了,你需要發(fā)票到了之后,紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
紅沖暫估,借庫存商品-5貸應(yīng)付賬款-暫估-5,收到發(fā)票,借庫存商品4,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.52,銀行存款4.52,,,這樣庫存商品就出現(xiàn)負數(shù)了?
你好,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)1
你好,是貸庫存商品-1吧?
你好,借庫存商品一和貸庫存商品-1有區(qū)別嗎?