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Q

你好,如果本月銷項發(fā)票已開,但是進項發(fā)票沒開回來,就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了?

2022-05-24 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 08:57

你好,確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你需要暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3424 追問 2022-05-24 09:04

先暫估就是本月借庫存商品貸銀行存款,下月發(fā)票回來以后直接附到上月憑證下?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:07

你好,紅沖暫估,然后按發(fā)票的來做賬。

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快賬用戶3424 追問 2022-05-24 09:17

你好,紅沖暫估后庫存商品借方是負數(shù)怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:20

你好,那你的成本是不是沒有紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:20

做暫估的成本需要紅沖的。

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快賬用戶3424 追問 2022-05-24 09:38

暫估是含稅成本?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:43

好,按照不含稅的來暫估。

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快賬用戶3424 追問 2022-05-24 09:51

好的,按照含稅暫估會出現(xiàn)什么結(jié)果

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:52

你好,那你就成本就多了,你需要發(fā)票到了之后,紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

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快賬用戶3424 追問 2022-05-24 10:01

紅沖暫估,借庫存商品-5貸應(yīng)付賬款-暫估-5,收到發(fā)票,借庫存商品4,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.52,銀行存款4.52,,,這樣庫存商品就出現(xiàn)負數(shù)了?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:02

你好,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)1

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快賬用戶3424 追問 2022-05-24 10:04

你好,是貸庫存商品-1吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:05

你好,借庫存商品一和貸庫存商品-1有區(qū)別嗎?

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你好,確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你需要暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-05-24
您好,可以,沒有進項票可以不做
2022-06-25
您好,這個的話,等發(fā)票過來,再結(jié)轉(zhuǎn)
2024-04-21
你好,是的,只用紅字沖銷原來的,重新按發(fā)票做分錄,
2020-09-07
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-10-20
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