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你好,如果暫估入庫的成本回來的發(fā)票和暫估成本的數(shù)一樣,之前暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了?,F(xiàn)在發(fā)票回來就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧

2020-09-07 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-07 09:41

你好,是的,只用紅字沖銷原來的,重新按發(fā)票做分錄,

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快賬用戶8205 追問 2020-09-07 10:06

就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?也不用附單據(jù)了是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:14

你好,不用了,紅沖的和重新做賬剛好相抵掉了,可以把原來的暫估的票據(jù)復(fù)印做附件,

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你好,是的,只用紅字沖銷原來的,重新按發(fā)票做分錄,
2020-09-07
你好; 是的; 就不用調(diào)整 ; 金額一致直接 把發(fā)票附在成本后面即可; 不單獨(dú)調(diào)增分錄了?
2023-07-27
先沖銷,然后按正確的分錄做
2023-01-10
對的,是的,是這么做的。
2022-11-15
你好,原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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