你好,調(diào)整一般是因?yàn)橹白鲑~不規(guī)范,比如說正常員工借支應(yīng)該借其他應(yīng)收款,但有的會(huì)計(jì)可能習(xí)慣性都用其他應(yīng)付款,那就有可能造成其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)債類科目出現(xiàn)借方余額,負(fù)債類貸增借減,一般是貸方余額的,這樣就可能會(huì)需要去調(diào)整
科目余額表往來科目(預(yù)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付)的重分類憑證,不明白為啥一定要調(diào)整,調(diào)整后余額或者為零或者在借貸的某一方。調(diào)整的原因又是什么?造成多科目余額的原因是因?yàn)樽鲑~不規(guī)范嗎?
公司賬面其他應(yīng)收款—個(gè)人社保部分借方有余額,查賬沒找到具體差異原因,現(xiàn)在有什么辦法調(diào)整呢,是以營業(yè)外支出來調(diào)整,還是以前年度損益,或者別的科目具體調(diào)整呢,調(diào)整的話麻煩寫一下分錄,謝謝老師
作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方,賬是代理記賬公司做的,查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題:1、其他應(yīng)付款-社保借方余額,原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。(錢收不回來)2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額,做的分錄是支付社保。(款付不出去) 請(qǐng)問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
一個(gè)科目,如應(yīng)收賬款最終要借貸平衡,如果余額為正數(shù)或者負(fù)數(shù)就得找原因,有的時(shí)候是對(duì)方分公司與總公司單位掛的賬雜糅,有的時(shí)候又是其他,但是找起來就是很耗時(shí)間,有沒有什么快捷的方法以及出現(xiàn)借貸不平,常見的一些原因
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問社保可以只買醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問老師,公司無限期無償使用老板的房子作為辦公場(chǎng)所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒有出入庫臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒有社保沒有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問一下,填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門開回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開過來的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫在哪里呀
再問下老師,我問的這三個(gè)科目,哪個(gè)余額在借方,哪個(gè)再貸方呀
預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款是借方, 其他應(yīng)付款是貸方
謝謝老師
不客氣,方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝