你好,首先看營業(yè)執(zhí)照有沒有相關服務費的經(jīng)營范圍,沒有做工商變更,有了以后,在電子稅務局做變更登記,登記完去稅務局或者電子稅務局增加副行業(yè)
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負責管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)銷售特種空調取得含稅銷售收入160 000元,同時提供安裝服務收取安裝費20 000元。 (2) 銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2 400元;每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。 (3)代銷一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費15 000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方。 (4)當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。 (5) 購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務機關認證,還有40臺DVD播放機未向廠家付款。 (6)購置生產(chǎn)設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70 000元。 (7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元。 當期取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣 要求:根據(jù)上述資料編制世偉家用電器商場的會計分錄
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1銷售特種空調取得含稅銷售收入16萬元,同時提供安裝服務收取安裝費2萬元2銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2400元,每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。3代銷一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票,企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費15000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方。4當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元5購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺。不含稅單價600元;兩項業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務機關認證;還有40臺DVD播放機未向廠家付款6購置生產(chǎn)設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為7萬元,增值稅稅額為9100元。7另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元,當期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。要求:依據(jù)增值稅納稅申報表的口徑計算該商場5月應抵扣的進項稅額。
我們是一家商品流通企業(yè),在天貓平臺有店鋪,4月份因平臺天貓積分需要商家開具服務費發(fā)票給天貓,這個月申報增值稅時,提示沒有服務費稅費種認定 ,應如何處理?
我有一個小規(guī)模的客戶,這個客戶主要是幫別人的天貓店賣貨,然后按賣貨金額提傭金,給這個天貓店開服費的發(fā)票,現(xiàn)在遇到的問題是,像天貓直通車的費用,也是需要我們這個小規(guī)模納稅人來承擔,但是這個費用的抬頭,天貓平臺開出來的是我們服務的這家客戶的抬頭,所以這個費用我這個小規(guī)模該如何入賬呀
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本 一般納稅人外貿企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務享受免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
如何在電子稅務局增加副行業(yè)呢
電子稅務局上 好像操作不了 得聯(lián)系專管員核定吧
大部分地區(qū)可以在電子稅務局增加,就在稅務變更登記哪里,國標行業(yè),附行業(yè)選一個