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制造業(yè),21年是籌建期,所有費用都在 長期待攤費用-開辦費這個科目中。匯算清繳需要把里面的招待費 福利費還有無票報銷的白條找出來申報么?去年沒有費用就一些手續(xù)費,利潤負(fù)60。如果調(diào)增是不是還得交稅?

2022-05-23 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 20:13

你好!你只是這些不能苦楚,你沒有收入就不會正數(shù)的啊

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快賬用戶7182 追問 2022-05-23 21:38

什么是不能苦楚?因為沒有收入而是開辦費沒有在管理費用核酸在長期待攤結(jié)算的,是否需要把招待費,福利費和無票報銷的費用摘出來?然后調(diào)增么?調(diào)增是否意味著調(diào)增收入?是否就要交稅了?正?;I建期沒有在管理費用核算

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齊紅老師 解答 2022-05-23 21:42

您好!不能扣除。這個你沒有收入,調(diào)增也只是少虧一些,不會要交稅的

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快賬用戶7182 追問 2022-05-23 21:44

那意思就是,即使是籌建期,也需要把招待費,福利費和白條截取出來,然后都調(diào)增是么?這三個費用在哪個表填列?

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快賬用戶7182 追問 2022-05-23 21:45

只虧了60多元。怕調(diào)增反而不虧了。

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齊紅老師 解答 2022-05-24 07:49

你好!是的。你去年有收入嗎?

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快賬用戶7182 追問 2022-05-24 08:49

去年沒有收入,有點手續(xù)費,凈利潤-67。我得從長期待攤費用開辦費中找出來招待,福利和無票報銷的,沒有收入招待費怎么調(diào)?40%么?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 08:54

你好!明白了,這個開辦費,你不打算一次攤銷嗎

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快賬用戶7182 追問 2022-05-24 09:04

不是一次攤銷。今年結(jié)束籌建期分五年每個月攤銷一部分。去年匯算清繳,利潤負(fù)67。招待費還是60%做調(diào)增么?福利費14%還有報銷沒有發(fā)票的白條。這些如果調(diào)增需要交不少稅?在哪個表內(nèi)填到哪里?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:09

你好!如果你不一次攤銷,那么最好這個招待費,也按比例來調(diào)增比較好。我的意思是,比如你10萬開辦費,分10年攤銷,這里面有1萬招待費,那么你今年先調(diào)增1000 是全額調(diào)增

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快賬用戶7182 追問 2022-05-24 09:38

表圖是105000和105080在哪里填寫?賬里數(shù)是長期待攤費用中,去年沒有攤銷開辦費是否不用填增?

表圖是105000和105080在哪里填寫?賬里數(shù)是長期待攤費用中,去年沒有攤銷開辦費是否不用填增?
表圖是105000和105080在哪里填寫?賬里數(shù)是長期待攤費用中,去年沒有攤銷開辦費是否不用填增?
表圖是105000和105080在哪里填寫?賬里數(shù)是長期待攤費用中,去年沒有攤銷開辦費是否不用填增?
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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:53

你好!你這個表上開辦費沒辦法填啊。 你要么就不要做開辦費,是什么費用就入什么費用,然后再按業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)扣除

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快賬用戶7182 追問 2022-05-24 09:55

現(xiàn)在的情況是直接零申報還是填哪幾個表?有老師說填105080這個表,在開辦費一行,把帳上1000多萬長攤費用都填進(jìn)去。有的說去年沒有收入零報不填,招待費和白條都今年再報

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:57

你好!你看你的第一張表,開辦費本身填在這里,但是你的根本沒辦法填。 去年沒有收入,其實應(yīng)該按虧損填,招待費這些不能扣除而已

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快賬用戶7182 追問 2022-05-24 10:01

第一張表后面。有個納稅調(diào)整金額一列,可以自己填。需要填這一列么?如果需要,填那部分?jǐn)?shù)據(jù)?第三個表,費用調(diào)整明細(xì)表,是否都不需要填?那是不是理解為21年的調(diào)整部分明年匯算清繳調(diào)今年和去年兩年的?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:07

您好!你如果不打算一次攤銷,開辦費調(diào)整的部分,就填在納稅調(diào)整金額一列 你沒有發(fā)票,全部調(diào)整

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快賬用戶7182 追問 2022-05-24 10:12

去年開辦費沒有攤銷。今年三月開始攤銷的,是否去年不用做調(diào)整?等做今年匯算清繳時再把開辦費中的白條和招待費調(diào)整了?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 10:21

您好!去年不用調(diào)整了。今年做就好

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你好!你只是這些不能苦楚,你沒有收入就不會正數(shù)的啊
2022-05-23
你好,同學(xué),籌辦期間按照60%稅前扣除,沒有發(fā)票的白條不能稅前扣除需要納稅調(diào)整,職工福利按照工資的14%稅前扣除,超過的納稅調(diào)整,職工薪酬匯算清繳是有單獨的職工薪酬表填的!把實際數(shù)據(jù)填了會自動調(diào)整的金額!
2022-05-24
您好!你22年才開始攤銷。21年可以不用調(diào)整。
2022-05-24
親,利潤表里只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用有業(yè)務(wù)招待費,那就報表有啥項目就填啥,如果報表沒有就不填。本身廣宣費和業(yè)務(wù)招待費也是在管理費用和銷售費用下的,包含與被包含的關(guān)系。 那么,匯算清繳時根據(jù)財務(wù)賬面如實填寫即可,比如,銷售費用和管理費用里都有廣宣費,那就匯算清繳分別填寫。
2024-05-11
同學(xué)你好 籌建期可以計入長期待攤費用開辦費 也可以計入管理費用開辦費
2022-10-11
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