你好!你只是這些不能苦楚,你沒有收入就不會正數(shù)的啊
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費用都是歸集到長期待攤費用-開辦費里了,等營業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項目,項目結(jié)束我們這邊是要申請專利,做無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我錢付出去,項目還沒有完成,發(fā)票就開回來了,我要怎么做賬?麻煩能說詳細(xì)一點?
制造業(yè),21年是籌建期,所有費用都在 長期待攤費用-開辦費這個科目中。匯算清繳需要把里面的招待費 福利費還有無票報銷的白條找出來申報么?去年沒有費用就一些手續(xù)費,利潤負(fù)60。如果調(diào)增是不是還得交稅?
去年企業(yè)籌建期,沒有收入。開辦費在長期待攤費用-開辦費核算,導(dǎo)致利潤表沒有費用,年終凈利潤是-67.今年報匯算清繳招待費需要從長期待攤費用中找出來然后調(diào)增么?按什么比例調(diào)?沒收入按招待費40%調(diào)么?還有沒有發(fā)票的白條報銷和職工福利都怎么處理?
制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費用都在長期待攤費用開辦費核算。22年開始按月分?jǐn)偂i_辦費中有招待費和白條的報銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費按負(fù)債表填寫即可?等做22年匯算清繳時再把21年招待費和白條福利費等做調(diào)整?
籌建期已有大半年,尚未正式營業(yè),所有費用按照要求進(jìn)的是管理費用具體科目,比如是辦公用品就進(jìn)辦公費,比如是差旅費就進(jìn)差旅費。稅務(wù)局的利潤表里,管理費用下面有三個需要額外列出的,開辦費/業(yè)務(wù)招待費/研究費用。那么按照我司這樣的情況,編制利潤表時,所有管理費用,應(yīng)該填寫在開辦費里,還是不用填寫在開辦費里?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
什么是不能苦楚?因為沒有收入而是開辦費沒有在管理費用核酸在長期待攤結(jié)算的,是否需要把招待費,福利費和無票報銷的費用摘出來?然后調(diào)增么?調(diào)增是否意味著調(diào)增收入?是否就要交稅了?正?;I建期沒有在管理費用核算
您好!不能扣除。這個你沒有收入,調(diào)增也只是少虧一些,不會要交稅的
那意思就是,即使是籌建期,也需要把招待費,福利費和白條截取出來,然后都調(diào)增是么?這三個費用在哪個表填列?
只虧了60多元。怕調(diào)增反而不虧了。
你好!是的。你去年有收入嗎?
去年沒有收入,有點手續(xù)費,凈利潤-67。我得從長期待攤費用開辦費中找出來招待,福利和無票報銷的,沒有收入招待費怎么調(diào)?40%么?
你好!明白了,這個開辦費,你不打算一次攤銷嗎
不是一次攤銷。今年結(jié)束籌建期分五年每個月攤銷一部分。去年匯算清繳,利潤負(fù)67。招待費還是60%做調(diào)增么?福利費14%還有報銷沒有發(fā)票的白條。這些如果調(diào)增需要交不少稅?在哪個表內(nèi)填到哪里?
你好!如果你不一次攤銷,那么最好這個招待費,也按比例來調(diào)增比較好。我的意思是,比如你10萬開辦費,分10年攤銷,這里面有1萬招待費,那么你今年先調(diào)增1000 是全額調(diào)增
表圖是105000和105080在哪里填寫?賬里數(shù)是長期待攤費用中,去年沒有攤銷開辦費是否不用填增?
你好!你這個表上開辦費沒辦法填啊。 你要么就不要做開辦費,是什么費用就入什么費用,然后再按業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)扣除
現(xiàn)在的情況是直接零申報還是填哪幾個表?有老師說填105080這個表,在開辦費一行,把帳上1000多萬長攤費用都填進(jìn)去。有的說去年沒有收入零報不填,招待費和白條都今年再報
你好!你看你的第一張表,開辦費本身填在這里,但是你的根本沒辦法填。 去年沒有收入,其實應(yīng)該按虧損填,招待費這些不能扣除而已
第一張表后面。有個納稅調(diào)整金額一列,可以自己填。需要填這一列么?如果需要,填那部分?jǐn)?shù)據(jù)?第三個表,費用調(diào)整明細(xì)表,是否都不需要填?那是不是理解為21年的調(diào)整部分明年匯算清繳調(diào)今年和去年兩年的?
您好!你如果不打算一次攤銷,開辦費調(diào)整的部分,就填在納稅調(diào)整金額一列 你沒有發(fā)票,全部調(diào)整
去年開辦費沒有攤銷。今年三月開始攤銷的,是否去年不用做調(diào)整?等做今年匯算清繳時再把開辦費中的白條和招待費調(diào)整了?
您好!去年不用調(diào)整了。今年做就好