你好,同學(xué),籌辦期間按照60%稅前扣除,沒有發(fā)票的白條不能稅前扣除需要納稅調(diào)整,職工福利按照工資的14%稅前扣除,超過的納稅調(diào)整,職工薪酬匯算清繳是有單獨(dú)的職工薪酬表填的!把實(shí)際數(shù)據(jù)填了會自動調(diào)整的金額!
工業(yè)制造業(yè),籌建期,職工體檢餐補(bǔ)等福利費(fèi)和找客戶的招待費(fèi)也是計入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)么?年終福利費(fèi)和招待費(fèi)怎么處理?匯算清繳需要調(diào)增么?
制造業(yè),21年是籌建期,所有費(fèi)用都在 長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)這個科目中。匯算清繳需要把里面的招待費(fèi) 福利費(fèi)還有無票報銷的白條找出來申報么?去年沒有費(fèi)用就一些手續(xù)費(fèi),利潤負(fù)60。如果調(diào)增是不是還得交稅?
去年企業(yè)籌建期,沒有收入。開辦費(fèi)在長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)核算,導(dǎo)致利潤表沒有費(fèi)用,年終凈利潤是-67.今年報匯算清繳招待費(fèi)需要從長期待攤費(fèi)用中找出來然后調(diào)增么?按什么比例調(diào)?沒收入按招待費(fèi)40%調(diào)么?還有沒有發(fā)票的白條報銷和職工福利都怎么處理?
匯算清繳,去年籌建期間,沒有費(fèi)用。都在長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)核算。年終凈利潤-67。調(diào)整招待費(fèi),福利費(fèi)。在費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表怎么調(diào)?沒有帳上費(fèi)用呀?招待費(fèi)福利費(fèi)和白條都是長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)中找出來的。
制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費(fèi)用都在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)核算。22年開始按月分?jǐn)?。開辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費(fèi)按負(fù)債表填寫即可?等做22年匯算清繳時再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
105000和105080么?沒有收入,所有費(fèi)用都在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)中,填表帳載金額怎么填寫?圖中是105000和105080。在哪里填寫呢?
同學(xué),你的職工福利應(yīng)該是填a105050那個表。業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫105000表
105080是固定資產(chǎn)的表,不是費(fèi)用的表