你好,同學(xué) 1應(yīng)納的消費(fèi)稅=(40%2B2.26/1.13)*15%
某化妝品廠為增值一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 8日銷售高檔化妝品400箱,每箱不含稅價(jià)700元; 15日銷售同類高 檔化妝品500,每箱不含稅價(jià)750元;當(dāng)月以200箱同類高檔化妝品與某公司換取精油;將同類高檔化妝品與護(hù)膚品組成成套化妝品進(jìn)行銷售,其中包含300箱高檔化妝品,每箱650元,300箱護(hù)膚品,每箱150元。 已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:計(jì)算消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額并進(jìn)行納稅籌劃。????
某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)要求:計(jì)算該日化廠6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
5、某化妝品公司為慶?!叭恕眿D女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝高檔化妝品,向全公司500名職工每人發(fā)一套,此套化妝品沒有供應(yīng)市場,每套生產(chǎn)成本為200元,若國家稅務(wù)總局確定高檔化妝品全國平均成本利潤率為5%,成套高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。要求:計(jì)算該公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
1.某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售高檔化妝品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為22600元。要求:計(jì)算該日化廠5月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。2.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年8月銷售卷煙10箱,每箱價(jià)格為5萬元(不含稅),這些卷煙是用外購的煙絲生產(chǎn)的,煙絲的買價(jià)為113000元(含稅)。要求:計(jì)算該卷煙廠8月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。3.某化妝品公司2019年為慶?!叭恕眿D女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝化妝品(屬高檔化妝品),全公司100名職工每人發(fā)一套。此化妝品尚未上市銷售,每套生產(chǎn)成本為2000元,假設(shè)國家稅務(wù)總局確定化妝品全國平均成本利潤率為5%。高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%。要求:計(jì)算該公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某化妝品公司為慶祝三八“婦女節(jié)”,特別生產(chǎn)精美套裝高檔化妝品、全公司600名職工每人發(fā)一套,此套化妝品沒有供應(yīng)市場,每套生產(chǎn)成本100元,若國家稅務(wù)總局確定的化妝品全國平均成本利潤率為5%,成套高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。該公司應(yīng)納消費(fèi)稅額是600*100*(1+5%)/(1-15%)*15%嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時,提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
2該卷煙廠8月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額=10*5*56%%2B150*10-11.3/1.13*30% 3公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=100*0.2*(1%2B5%)/(1-15%)*15%