你好,這個(gè)消費(fèi)稅是300000*15%%2B46800/1.13*15%=51212.3893805這樣計(jì)算的
某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)要求:計(jì)算該日化廠6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
2.某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。要求計(jì)算該日化廠6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬(wàn)元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計(jì)算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)(寫出計(jì)算過程、結(jié)果)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬(wàn)元,增值稅稅額3.2萬(wàn)元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬(wàn)元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬(wàn)可是真實(shí)的賬上沒有一分錢,遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來(lái)的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào),要怎么操作?稅局說(shuō)5票要合成一票申報(bào),不要分批次,請(qǐng)問要怎么操作?流程是怎樣的?
老師好,請(qǐng)問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
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