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請問,外購的面膜化妝品,免費贈送給客戶,是視同銷售,借方科目是計入營業(yè)外支出嗎?還是記入銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費?謝謝

2022-05-23 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 11:52

你好,外購物品無償贈送屬于視同銷售情形的。 外購物品用于無償贈送的時候賬務(wù)處理是, 借:營業(yè)外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(同類產(chǎn)品售價*增值稅稅率)。

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快賬用戶5400 追問 2022-05-23 11:53

計入營業(yè)外支出,是否會調(diào)增企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:20

不會的,這個不用調(diào)增企業(yè)所得稅。

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快賬用戶5400 追問 2022-05-23 15:23

老師,我們免費贈送的商品是屬于渠道試用的,我們沒有計入營業(yè)外支出,全都計進銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費了。需要調(diào)到營業(yè)外支出嗎? 貸方,我們是計入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費銷項稅了,然后同時又結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。是不是需要調(diào)賬???按照您發(fā)我的分錄計賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:25

你好,不用調(diào)賬,主要是你核算了增值稅就可以,這樣做分錄也是可以的。

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快賬用戶5400 追問 2022-05-23 15:28

收到,老師,我們這樣記的分錄,如果不調(diào)賬,我們是不是無形中就虛增了主營業(yè)務(wù)收入啊?主要是每月增值稅申報表,這個視同銷售的也要申報增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:40

視同銷售本來就是要確認收入算增值稅,這個分錄是沒有錯的。不算是虛增了

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快賬用戶5400 追問 2022-05-23 16:19

收到,我們沒有計入營業(yè)外支出,這個沒關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:38

沒有關(guān)系,你沒有計入營業(yè)外支出,結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)成本也是可以的。

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你好,外購物品無償贈送屬于視同銷售情形的。 外購物品用于無償贈送的時候賬務(wù)處理是, 借:營業(yè)外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(同類產(chǎn)品售價*增值稅稅率)。
2022-05-23
贈送客戶的商品,具體是您公司生產(chǎn)的還是外購的?主要贈與客戶用于什么?宣傳企業(yè)形象嗎?還是?
2020-01-03
1.稅法上的視同銷售:無論是用于招待、市場推廣還是捐贈,稅法通常都將其視為銷售行為,需要計算并繳納相應(yīng)的增值稅或消費稅。這意味著需要按照產(chǎn)品的公允價值計算銷項稅。 2.會計上的處理:是否確認收入:一般情況下,會計上會根據(jù)會計準則來判斷是否確認收入。對于用于招待和捐贈的情況,由于不是正常的銷售活動,通常不會確認收入。但對于用于市場推廣的情況,如果認為這有助于提升企業(yè)形象或促進未來銷售,可能會選擇確認收入。是否結(jié)轉(zhuǎn)成本:無論是否確認收入,通常都需要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的成本。這是因為產(chǎn)品已經(jīng)被贈送出去,其成本已經(jīng)發(fā)生。 3.借方科目的處理:用于招待:通常會計入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”或類似的科目。用于市場推廣:可以計入“銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費”或類似的科目。用于捐贈:可以計入“營業(yè)外支出”或類似的科目。
2024-02-21
您好,直接做銷售費用-業(yè)務(wù)招待費即可。如果是自己外購商品,出售的那種就視同銷售。
2021-10-20
你好; 借銷售費用- 招待費貸銀行存款? ?
2022-11-22
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