您好,直接做銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)即可。如果是自己外購(gòu)商品,出售的那種就視同銷(xiāo)售。
老師我們公司客戶庫(kù)存商品視同銷(xiāo)售 我分錄這樣做的 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫(kù)存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師 外購(gòu)的商品贈(zèng)送(不是買(mǎi)一贈(zèng)一就是作為樣品純贈(zèng)),會(huì)計(jì)分錄: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 這樣處理對(duì)不對(duì),如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈(zèng)送是不是還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本?
老師好,外購(gòu)產(chǎn)品對(duì)外贈(zèng)送給客戶,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,二級(jí)科目是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這里的庫(kù)存商品指的是成本價(jià)是吧?這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用可以稅前扣除嗎?這個(gè)贈(zèng)送或免費(fèi)試用不涉及個(gè)稅吧?
公司贈(zèng)送給顧客禮品,分錄借:銷(xiāo)售費(fèi)用或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)),請(qǐng)問(wèn)是不是進(jìn)入銷(xiāo)售費(fèi)用不用代扣個(gè)稅,進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要代扣個(gè)稅呀?
我們公司有外購(gòu)的商品贈(zèng)送客戶了,但是做的分錄是 借:銷(xiāo)售費(fèi)用——推廣費(fèi)5592.1 貸:庫(kù)存商品4624 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo))968.1(不含稅市場(chǎng)價(jià)?0.13) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4624 貸:庫(kù)存商品4624 這樣做分錄對(duì)嗎?匯算清繳還用調(diào)整嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里匯算時(shí)不得調(diào)增嗎?
是的,需要調(diào)增。廣宣費(fèi)也是需要調(diào)增的,不過(guò)可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
意思是對(duì)外贈(zèng)送,增值稅要交一遍稅,所得稅還得交一遍稅,我的理解對(duì)嗎?
您好,如果只是購(gòu)買(mǎi)來(lái)送客戶的,不需要視同銷(xiāo)售;如果既拿來(lái)買(mǎi)也送的,就視同銷(xiāo)售,繳納增值稅,和所得稅
那老師如果是免費(fèi)體驗(yàn)?zāi)?,比如面膜、化妝品之類(lèi)的,怎么做賬呢?
您好,不是自己購(gòu)進(jìn)用于銷(xiāo)售的產(chǎn)品,對(duì)嗎?
我們是服務(wù)業(yè),是對(duì)外購(gòu)進(jìn)的化妝品這類(lèi)的產(chǎn)品,有的是服務(wù)時(shí)給顧客用了,還有送客戶的,還有員工自用的。
您好,視同銷(xiāo)售的呢這個(gè)
還有對(duì)外銷(xiāo)售的,這些情況都有。不知道怎樣做正規(guī)些?
您好,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅
您說(shuō)的這個(gè)分錄是對(duì)外贈(zèng)送嗎?要先確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本?不是直接貸:庫(kù)存商品嗎?
要先確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本