同學(xué)你好,你應(yīng)該將匯算清繳的表作廢,之后重新申報(bào),把招待費(fèi)要填進(jìn)去,因?yàn)檎写M(fèi)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),主要納稅調(diào)增的,是每個(gè)公司只要正常經(jīng)營(yíng)都會(huì)有的,如果你是零的話,會(huì)引起預(yù)警。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),因無(wú)票支出,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用等調(diào)整,匯算清繳報(bào)表填好了,但是財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因,怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)19年度報(bào)表本來(lái)是虧損的,結(jié)果年度匯算清繳表全部申報(bào)成0了,現(xiàn)在修改匯算清繳表的話,是不是20年全年企業(yè)所得稅表都要改?。坎桓牡脑捰惺裁磫?wèn)題沒(méi)?
老師,匯算清繳年報(bào)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增是填哪個(gè)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)忘記填全申報(bào)了是要作廢還是修改報(bào)表呢?
老師您好請(qǐng)問(wèn),年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫的匯算清繳錢的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
老師,員工的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入會(huì)繳增值稅和企稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)折舊表的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)跟對(duì)方簽訂運(yùn)輸土方合同,第一次發(fā)票是按照車數(shù)開(kāi)的發(fā)票,第二次是按照方量開(kāi)的發(fā)票,但是結(jié)算沖減了車數(shù)換成了方量,發(fā)票第二次也是方量算的,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)引起稽查嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年報(bào)工資這個(gè)是按報(bào)表上實(shí)際支出的金額填的嗎?
老師,公司去年買了商品房,能一次性抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)專票有幾項(xiàng)開(kāi)錯(cuò)了可以部分沖紅么,應(yīng)該選擇開(kāi)票有誤,還是銷售退回
只有住宿發(fā)票,沒(méi)有往返車票,可以做福利費(fèi)嗎
去年支付并取得房租發(fā)票30萬(wàn),租期去年10月至今年3月,當(dāng)時(shí)做了會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-房租30萬(wàn) 貸:銀行存款30萬(wàn),需要納稅調(diào)增嗎,應(yīng)該調(diào)整多少錢
之前添加的開(kāi)票人員應(yīng)該怎么變更?
發(fā)票額度不夠申請(qǐng)了提額,資料提交了,管理員還得來(lái)企業(yè)審核嗎
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那這個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表作廢了,年度申報(bào)表和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表要作廢嗎?
同學(xué)你好,年度匯算清繳表是一整套報(bào)表,你剛剛說(shuō)的納稅調(diào)整明細(xì)表跟彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都在這張表當(dāng)中,你作廢了,你就全作廢了,你要重新填寫。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,如果老師的回復(fù)有幫助到你,麻煩給個(gè)好評(píng)哦。