您好 借 原材料1280000+5000=1285000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1280000*0.13=166400 貸 銀行存款500000 貸 應(yīng)付票據(jù)200000 貸 預(yù)付賬款1285000+166400-500000-200000=751400
采購材料一批,價款220萬元,增值稅率13%,運雜費2.5萬元,入庫前的挑選費2000元,開出支票113萬元,銀行承兌匯票50萬元,抵預(yù)付款20萬元,其余尚欠,材料已驗收入庫。
購買原材料一批,價款128萬元,增值稅率13%,運雜費5000元,材料已驗收入庫。開出支票50萬元,銀行承兌匯票20萬元,抵預(yù)付賬款10萬元,其余尚欠。寫會計分錄
1、購買原機(jī)料一批,價款128萬元,增值稅率13%,運雜費5000元,材料已驗收入庫。開出支票50萬銀行承兌匯票20萬元,抵預(yù)付賬款10萬元,其余尚欠。會計分錄過程
購入原材料一批,價款120萬元,對方支付了運費9000元。增值稅率13%,消費稅稅率6%。開出支票面值50萬元,商業(yè)匯票20萬元,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。做會計分錄
購入原材料一批,價款120萬元,對方支付了運費9000元,增值稅率13%,消費稅稅率6,開出支票面值50萬元,商業(yè)匯票20萬元,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。計算過程詳細(xì)并做會計分錄
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
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