你好,你的賬務(wù)處理時把扣款放在應(yīng)付之前,還是之后
1請問下工資個稅申報時候,有個人我是用他的報銷抵減工資需扣稅部分,但是計提工資時候我沒有把這個報銷部分減出來,請問下有問題? 2我們發(fā)他工資=報銷的+部分工資,但是我要怎么改工資表嗎?實際發(fā)放的工資跟工資表一致?但是報銷的算另外的?
老師,請問下我們公司有部份高工資員工 在總包公司代發(fā)5000元工資,代發(fā)金額有3.5萬,請問這代發(fā)這方面我要做帳嗎?是不是得讓對方給份工資表給我們?我們做工資表時在工資表上扣回了5000余,余下的部份就是我們實際發(fā)放工資額,報個稅時我實發(fā)工資1萬,實際是1.5萬的,我報個稅得報多少工資?
老師,您好!我們公司成本不夠,有個會計教我計提職工工資做成本,但是計提這部分的工資是沒有實際發(fā)放的,那個人所得稅申報表給他們申報工資嗎?那如果申報了,實際要發(fā)放的工資跟個人所得稅申報表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
老師我想問一下,我司申報個稅時申報的工資與實際的工資有出入,請問怎么辦呀?因為我是按計提的工資表來申報的,到實際發(fā)工資時工資表有變動
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)的工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,8月份補發(fā)了去年七月到今年三月的工資,我沒查會計是否更改了個稅申報表,老師因為有一部分是去年的去年的個稅匯算已經(jīng)結(jié)束,這種怎么辦?今年1-3月份需要去更改申報個稅報表?這部分補發(fā)的是有政府文件的。2.老師我們會計做的工資表8.9月都扣領(lǐng)導(dǎo)的個稅,但實際申報的時候沒有扣個稅,這種會工資表和實際申報不一致。怎么辦?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
銷售任務(wù)怎么制定合適?獎懲金額需要開票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
我不清楚你說的,我計提了包括所有的工資,但是發(fā)放是工資,另一個人是工資+報銷
你這個就等于是報個稅的是5000以下的,多的讓員工發(fā)票報銷吧?
可以這樣理解,因為他工資有八千,他自己有小孩子讀書所以能抵減一部分,所以加上報銷1000-2000的就可以不交稅了,但是這個賬務(wù)處理問題該怎么弄
這個是這樣,外賬處理上你工資就是不包含報銷的那部分,報銷的算費用,內(nèi)賬核算,你發(fā)的時候是分兩批發(fā)放,全部計入工資就可以
老師可是之前沒注意這樣直接計提了包含報銷部分,但是后來發(fā)工資=報銷+工資,現(xiàn)在要怎么改回來呢?
那就直接做個沖減的分錄就可以,就等于原來計提多了
那附件炎怎么改呢?
沒關(guān)系,可以解釋過去就可以,就說是錯的