你好,需要的,你們這個(gè)當(dāng)時(shí)貸方?jīng)]有使用應(yīng)付職工薪酬嗎
你好老師,我們是籌備企業(yè),去年的工資,社保,福利費(fèi)全部都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了,即都實(shí)際支付了,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填嗎?
老師,我們單位去年剛注冊(cè)的,還沒有經(jīng)營(yíng),所有的費(fèi)用都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 開辦費(fèi),包括員工工資和社保。那么匯算清繳,A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表 要不要填寫職工工資和社保了。
您好,老師,我們公司是去年10月份開業(yè)的,全是費(fèi)用支出,但有很多是無票的,我做匯算清繳時(shí)只是將無發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)增,A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎?
老師,您好!請(qǐng)問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提和發(fā)放進(jìn)行填寫吧,跟計(jì)提應(yīng)付薪酬計(jì)入的費(fèi)用項(xiàng)目沒有關(guān)系吧,之前沒有銷售的時(shí)候應(yīng)付薪酬我都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,從有銷售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費(fèi)用等正常計(jì)提了,這樣看期間費(fèi)用的工資和應(yīng)付薪酬表是對(duì)不上的,沒有關(guān)系吧
老師,我23年我計(jì)提了社保,但是一直沒有發(fā)放,匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬支出及納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的社保費(fèi)用支出要填寫嗎
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買了臺(tái)洗地機(jī),買了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
貸記 應(yīng)付職工薪酬
因?yàn)橛昧耍砸顚懙膶?duì)吧
不是因?yàn)橛眠@個(gè)科目,而是你實(shí)際發(fā)生了
老師,如果企業(yè)當(dāng)年沒有開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),那么發(fā)生的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 開辦費(fèi) 是不是不需要填寫A105080 進(jìn)行扣除。等后面開始經(jīng)營(yíng)了在進(jìn)行扣除
你好,是的,您的理解是正確的