同學(xué),你好 凈殘值會(huì)一直在賬上的,除非出售報(bào)廢
老師你好,如果公司固定資產(chǎn)原值5000元,殘值率是5%,凈值是5000-250=4750元,折舊3年(36個(gè)月),折舊了4750元,固定資產(chǎn)還可以使用,是還重新計(jì)提折舊?還是不管它,等到固定資產(chǎn)報(bào)廢或者清理時(shí)再做帳?
老師您好,前面固定資產(chǎn)折舊,按5%的凈殘值 折舊到最后,凈殘值也全部按折舊全部計(jì)提完了,需要重新做帳嗎
購(gòu)入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計(jì)提完折舊年限,部分沒(méi)有,有幾個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教一下老師 1、已計(jì)提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計(jì)折舊和原值也都放進(jìn)去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評(píng)估價(jià)值計(jì)提折舊? 2、未計(jì)提完折舊年限的,是按照以前計(jì)算的折舊繼續(xù)計(jì)提嗎,還是重新評(píng)估,另外入賬是按照發(fā)票購(gòu)買價(jià)值呢,還是將之前的原值和累計(jì)折舊計(jì)入,按凈值入賬? 謝謝老師~
老師您好,請(qǐng)問(wèn),已提完折舊的固定資產(chǎn)增加輔助設(shè)備增資,增資部分需要計(jì)提折舊嗎? 折舊是按增資部分的原值計(jì)算嗎?不考慮已提完折舊的那部分原值了吧?
老師好,想問(wèn)一下。當(dāng)固定資產(chǎn)折舊全部提完后,殘值率當(dāng)時(shí)按0計(jì)提的,那當(dāng)公司要注銷時(shí),還要怎么做嗎
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級(jí)
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
如果前面都把凈殘值都按折舊計(jì)提呢 現(xiàn)在怎么處理
同學(xué),你好 那相當(dāng)于殘值為0
現(xiàn)在要不要再處理做筆分錄,把多計(jì)提的再減掉
同學(xué),你好 你現(xiàn)在要確定,是把殘值當(dāng)作0.還是修改憑證
前面做計(jì)提的時(shí)候,是按留5%的凈殘值,做的折舊計(jì)提,
同學(xué),你好 那需要把之前多計(jì)提的,沖銷