1借固定資產(chǎn)125 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額16.13 貸銀行存款141.13
老師,請(qǐng)問,我現(xiàn)在要申報(bào)所屬期是 6 月份的個(gè)稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因?yàn)槲覀兊墓べY是次月發(fā)的,
運(yùn)費(fèi)是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價(jià)我該如何計(jì)算得出
小規(guī)模納稅人開造價(jià)咨詢服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就一個(gè)股東,投了10萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,稅務(wù)不讓平價(jià)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓協(xié)議寫的102000,這應(yīng)該怎么做賬,賬用動(dòng)嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷售方小規(guī)模納稅人,購(gòu)買方一般納稅人,一張普通發(fā)票會(huì)展服務(wù)*展位費(fèi),稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,和交所得稅有沒影響
民宿寄他上面賣,平時(shí)都收平臺(tái)費(fèi),然后攜程開票給我們,我入賬借:銷售費(fèi)用 但是這次是攜程開票金額為負(fù)數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺(tái)費(fèi)得同時(shí),反而多給我們錢。這個(gè)13.41元我該入賬哪個(gè)科目?
老師您好,我企業(yè)是國(guó)有控股企業(yè),購(gòu)買了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣給國(guó)家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項(xiàng)能免稅?
老師,請(qǐng)問,法人自己有一家公司,他的社保在其他公司買,但是他的住房公積金在他自己公司買,現(xiàn)在他自己公司也沒有人員買社保了,那我申報(bào)個(gè)稅,是不是可以把他申報(bào)在他自己公司也可以呢
合伙企業(yè)里面有一方是公司占比80%個(gè)人占比20%.個(gè)人申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,公司要如何申報(bào)
3借管理費(fèi)用2.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.26 貸銀行存款2.76
3累計(jì)折舊是125*(1-0.04)/10*10/12=10 借固定資產(chǎn)115 累計(jì)折舊10 貸固定資產(chǎn)125
借銀行存款10.17 貸固定資產(chǎn)清理9 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1.17
3累計(jì)折舊是125*(1-0.04)/10*10/12=10 借固定資產(chǎn)清理115 累計(jì)折舊10 貸固定資產(chǎn)125
借營(yíng)業(yè)外支出106 貸固定資產(chǎn)清理106