你好,你是費用化支出還是成本化?
老師關(guān)于研發(fā)費委外部分,財務(wù)入賬是全額計入研發(fā)費-委外,但是審計公司給我們做審計報告說利潤表要按照高企標準要把研發(fā)費里面的委外直接按照80%去填,那我匯算清繳申報的時候利潤表里的研發(fā)費到底怎么填啊
老師,匯算清繳主表,沒有研發(fā)費用,那我的研發(fā)費用填在哪里啊
老師,我想問下,匯算清繳時,研發(fā)支出填在主表里的那里啊,利潤總額計算里沒有看到有研發(fā)支出啊
老師,我們公司研發(fā),我將所有用于研發(fā)的都做到“研發(fā)支出-資本化支出”里,還沒有形成無形資產(chǎn),在匯算清繳時沒有加計扣除
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發(fā)費用這一塊!可是之前會計報的年報利潤表沒有研發(fā)費用!匯算清繳的時候有研發(fā)費用!我們現(xiàn)在報高企!是不是由于之前會計在做研發(fā)費時直接計入管理費用!而沒有通過研發(fā)支出-費用化支出導致的?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應收賬款 1 貸:應收賬款 2 貸:應收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
費用化,失敗了
你好,勾選表的那個表截圖過來看一下
利潤表里不是有研發(fā)費用,如果不填的話,我的利潤不是就多了嘛
您好,點開107010那張表看看
這個嗎,我試著填了A107012表,數(shù)據(jù)在107010表里會出現(xiàn),但是在總表里看不到
你好!填寫在這里,它會自動轉(zhuǎn)過去
老師,這是加計扣除的部分啊,如果我有不能加計扣除的呢
你好,那就調(diào)減這一部分金額