你好,是一個負數(shù),表示你們多交了稅款,需要退稅。
去年最后一個季度的企業(yè)所得稅申報表上面實際利潤額是負數(shù),這個數(shù)是不是應該填寫在今年的彌補以前年度虧損那一欄
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報表,最后一行“實際應補退稅額”一直是本年實際已預繳額所得稅額,不會因為有納稅調(diào)整而改變嗎?
老師,所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金實際發(fā)生額是跟個稅申報系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)一致嗎?
你好老師,匯算時電子稅務系統(tǒng)里的年度申報表中最后一欄實際應補退所得額是負數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳報表填寫好之后,實際應補退稅額是負數(shù),是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應該怎么操作
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
你好,但是不想退稅
你好,調(diào)增就可以的,納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫帳載金額。
你好,我把去年沒有取得發(fā)票的金額填寫到納稅調(diào)整明細表中和(十四)與取得收入無關(guān)的支出,可以嗎?
可以的,可以這么做的。
你好老師,那我在系統(tǒng)這樣填了,財務報表中我需要修改成本等科目嗎?
你好,財務報表不需要修改的。
你好老師,意思就是調(diào)增的成本,去年財務報表所有科目都不需要更改,就按原來的報年報,然后比如今年收到去年的成本發(fā)票時,在按現(xiàn)在收到的發(fā)票金額付款,我的理解對嗎?
對的是的,是這么做的。
分錄也只需要做付款分錄嗎?
對的是的,是這么做的。