你好,不是的。 實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度預(yù)繳所得稅 會隨著調(diào)整金額的變動而變動的
老師,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)13欄(減實(shí)際已繳納所得稅額)可以減除二季度應(yīng)繳納所得稅額嗎,二季度應(yīng)納所得稅額因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)延緩繳納還未實(shí)際繳納?
凈利潤按年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類中的利潤總額減去實(shí)際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,最后一行“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額”一直是本年實(shí)際已預(yù)繳額所得稅額,不會因?yàn)橛屑{稅調(diào)整而改變嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,實(shí)際應(yīng)納所得稅額和本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額差個(gè)0.01,怎么處理?
你好老師,請問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤,會計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會計(jì)科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
估計(jì)是系統(tǒng)的問題,報(bào)表總是不對。小微企業(yè) 的所得稅率不是25%,為什么表里一直按25%計(jì)算呢?
你好,申報(bào)表的稅率默認(rèn)是25% 符合條件需要填寫減免稅額,實(shí)際繳納的稅款才是按減免稅率計(jì)算的應(yīng)納稅額
減免稅額是需要填哪個(gè)表呢?
你好,請看圖片箭頭指向的地方
老師,減免所得稅額和抵免所得稅額有什么區(qū)別 呢?
你好 減免所得稅額,是稅法政策減免了相應(yīng)稅款 抵免所得稅額,是相關(guān)支出金額*一定比例,抵扣了實(shí)際所得稅應(yīng)納稅額
老師,不想要退稅,只有一點(diǎn)錢,辦起來麻煩。所得稅年報(bào)填寫時(shí)調(diào)整哪一個(gè)比較合適些? 必須要按年度財(cái)務(wù)報(bào)表填嗎?納稅調(diào)整哪個(gè)表調(diào)整比較合適些?
你好,你可以通過? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次,填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表沒有退稅
老師,這個(gè)表里的數(shù)字已經(jīng)刪除并保存,但是要選擇不填寫這個(gè)表總提示這個(gè),怎么處理呢?
你好,這個(gè)需要問軟件開發(fā)單位,才知道具體原因的