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3、某機(jī)械廠屬增值稅小規(guī)模納稅人。2017年1月銷售貨物開具普通發(fā)票的金額為2060元,受托加工貨物一批,委托方提供的材料金額為3000元,機(jī)械廠收取加工費(fèi)委打務(wù)所代開的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為1000元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物1000元,取得值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算該機(jī)械廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。

2022-05-19 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-19 21:18

你好,該機(jī)械廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅=2060元/1.03*3%%2B1000*3% 這里是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)是不能抵扣增值稅應(yīng)納稅額的??

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快賬用戶d5c6 追問 2022-05-19 21:25

普通發(fā)票也是含稅的嘛為什么3000是沒有用的

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齊紅老師 解答 2022-05-19 21:26

你好,因?yàn)?000是委托方提供的材料金額,這個(gè)不是受托方的收入啊? 不是題目所給信息就必須全部都用上的,有的是迷惑考生的

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快賬用戶d5c6 追問 2022-05-19 21:29

怎么區(qū)分普通發(fā)票和專用發(fā)票是含稅不含稅呢

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齊紅老師 解答 2022-05-19 21:30

你好,普通發(fā)票的金額是含稅的 專用發(fā)票的價(jià)款是不含稅的?

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你好,該機(jī)械廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅=2060元/1.03*3%%2B1000*3% 這里是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)是不能抵扣增值稅應(yīng)納稅額的??
2022-05-19
你好,學(xué)員。稍等一下 的
2022-11-22
本月進(jìn)項(xiàng)稅:368730.00+5100=373830.00元;本月銷項(xiàng)稅額=4446000/1.17*17%=646000,在不考慮期初留底的情況下,當(dāng)月應(yīng)繳增值稅=646000-373830=272170.00元
2023-05-07
你好 借:銀行存款 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B增值稅500 然后 借:銀行存款 81.2 貸:做業(yè)務(wù)收入%2B增值稅81.2 借:原材料 %2B增值稅59.5 貸:;銀行存款
2022-05-10
銷項(xiàng)稅=500*0.13%2B81.2/1.13*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅=59.5 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=74.34-59.5=14.84
2022-05-10
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