你好 借:銀行存款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入%2B增值稅500 然后 借:銀行存款 81.2 貸:做業(yè)務(wù)收入%2B增值稅81.2 借:原材料 %2B增值稅59.5 貸:;銀行存款
某機(jī)械廠(增值稅一般納稅人)2019年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購鋼材支付價款1萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)外購鋼材支付運費5萬元,取得運費專用發(fā)票; (3)銷售車床不含稅價55萬元; (4)銷售車床含稅價39萬元; (5)將自產(chǎn)的車床對外贈送給某單位,無同類價,該批車床的生產(chǎn)成本為10萬元,成本利潤率10%。 1.請計算該機(jī)械廠10月份的銷項稅額。 2.請計算該機(jī)械廠10月份可以抵扣的進(jìn)項稅額。 3.請計算該機(jī)械廠10月份增值稅的應(yīng)納稅額。
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年I月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷礙公司銷售農(nóng)機(jī)整機(jī),開具的增值稅弓用發(fā)票上注明不含稅金額50()萬元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收入90萬元;購進(jìn)鋼材等材料取得的増值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額5()萬元,購進(jìn)材料和銷售貨物過程中取得的貨物運輸企業(yè)一般納稅人開具的増值稅專用發(fā)票上注明運費金額3萬元。取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報抵扣,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬元。 A2.16 B2.83 C5.08 D26.43
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年10月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷售公司銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。取得含稅收入981萬元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收 入100萬元;購進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額70萬元,購進(jìn)材料和銷售貨物過程中取得的貨物運輸業(yè)一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額5萬元,取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報抵扣。 要求:(1)計算該企業(yè)該納增值稅稅額。
某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2018年3月,該機(jī)械廠銷售車床,開具增值稅專用發(fā)票上注明金額500萬元;向個人銷售車床零配件,取得含稅收入81.2萬元;購進(jìn)鋼材等材料取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額59.5萬元。請計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
一般納稅人,2018年3月,開具增值稅專用發(fā)票上注明金額500萬元,向個人銷售,車床零配件取得含稅收入81.2萬元,購進(jìn)鋼材等材料取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額59.5萬元,請計算應(yīng)納增值稅
小規(guī)模納稅人納稅人財務(wù)報表什么時候申報,一般納稅人財務(wù)報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務(wù)費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
24年1月報關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?