您好 銷項稅額=146900*0.13=19097 進(jìn)項稅額=80000*0.13%2B3300=13700 應(yīng)納增值稅額=19097-13700=5397
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,主要從事服裝的生產(chǎn)與銷售,2019年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用布匹,取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨價為30000元,另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為650元。 (2)因管理不善丟失一批上月購進(jìn)的原材料,已知原材料成本為12000元,進(jìn)項稅額已在上月抵扣。 (3)折扣銷售一批服裝,含增值稅的原價為226000元,廠家給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與價款在同一張發(fā)票上分別注明。 (4)銷售服裝給一般納稅人取得不含稅收入500000元,同時向購買方收取運(yùn)費(fèi)565元。包裝物押金1000元。 要求:計算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
.某服裝廠(一般納稅人) 2019年6月購講一批原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為80 000元,后將其委托給另一服裝廠加工成棉服,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為3 300元,當(dāng)月收回該批棉服并全部售給一家小規(guī)模 商業(yè)批發(fā)企業(yè),開具的普通發(fā)票上注明銷售額為146 900元,其應(yīng)納增值稅額為多少元
某服裝廠(一般納稅人) 2019年6月購講一批原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為80 000元,后將其委托給另一服裝廠加工成棉服,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為3 300元,當(dāng)月收回該批棉服并全部售給一家小規(guī)模 商業(yè)批發(fā)企業(yè),開具的普通發(fā)票上注明銷售額為146 900元,其應(yīng)納增值稅額為多少元?
2.某棉紡廠被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的滌棉布貨物稅率為13%。2021年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購染料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,稅率13%;支付一般納稅人運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1500元;(2)從農(nóng)民個人手中收購其自產(chǎn)棉花用于生產(chǎn),開具的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)使用的收購憑證上注明收購價為60000元,入庫后,將這批棉花的20%發(fā)給職工,作為職工福利。(3)從小規(guī)模納稅企業(yè)外購低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為5000元,稅率為1%;(4)外購紡紗機(jī)一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款80000元,稅率13%;(5)從一般納稅人供銷社購進(jìn)棉花,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元;(6)本月銷售滌棉布給一般納稅人,開具的專用發(fā)票上注明金額為800000元;銷售給小規(guī)模納稅人滌棉布一批,開具普通發(fā)票上注明含稅價款56500元;(7)將成本價為50000元(不含稅)的滌棉布,贈送給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)服裝廠,該批布同類不含稅平均售價為80000元,成本利潤率核定為10%;(8)本月受托加工一批紗布,委托方提貨時,
某商場為增值稅一般納稅人購入服裝一批取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為¥360,000增值稅稅額為4.68萬元,支付運(yùn)費(fèi)并取得承運(yùn)單位開具的增值稅專用發(fā)票注明金額為¥40,000批發(fā)銷售服裝一批取得不含稅銷售額¥180,000采取委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦委托收手續(xù)零售、各種服裝,取得含稅銷售額380000元,同時將零售價為17.8萬元的服裝作為禮品贈送給顧客銷售家用電腦20臺,每臺零售價為6500元計算銷項稅額,進(jìn)項稅額,增值稅
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計余額是18399, 固定資產(chǎn)原價是18399?,F(xiàn)在報A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時這個領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計給這他說新來的會計我們都不喜歡她 她在背后說會計主管的壞話(就是我)讓這個領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個事情 從這個事能反映了不好管理的會計的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價,顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個人。這個流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個人開票嗎。
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師為什么×0.13?
一般納稅人的增值稅稅率啊