你好,數(shù)據(jù)恢復(fù),這個具體是發(fā)生的什么費用支出??
老師您好!九月我公司購進的商品貨到發(fā)票未到,商品數(shù)量是3000個,不含稅金額是9萬,我做了暫估 借:庫存商品9萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷,月末欠的發(fā)票和十月本月購進的貨物發(fā)票一同收到,沖的分錄是 借:庫存商品 -9萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 -9萬 收到發(fā)票時的分錄(包括上月欠的九萬和本月的三萬) 借:庫存商品12萬 進項稅9%1.08萬 貸:應(yīng)付賬款~xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個負數(shù)沖一下數(shù)量和購進時的成本呢?請老師指點一下
老師好,公司一般納稅人,銷售辦公耗材和電腦等,也可以維護。收到一張供應(yīng)商的發(fā)票,是稅額3%的數(shù)據(jù)恢復(fù)。想請問這張發(fā)票分錄怎么寫?平時的進項票都是購入庫存商品。
老師,我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司,購進的貨物有各種洗護用品(味道不同品名也不同),各種衣服鞋帽,各種零食等,他們件小名雜,購進這些物品的時候我都是按照購進發(fā)票上的貨物名字寫的,但是,銷售出去的時候,一個月的訂單有好幾萬單,而且各種貨物品名摻雜著,請問像這種情況,我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品?。??幾萬個訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧?請老師解答,謝謝。
老師好,我公司是9月轉(zhuǎn)一般納稅人,我對增值稅分錄不太熟悉,麻煩您了! 業(yè)務(wù)1:假設(shè)9月收到進賬票4400,進項稅額380 業(yè)務(wù)2:9月銷售開專票288,銷項稅額23 業(yè)務(wù)3:9月的認證是25 我這都3筆對應(yīng)的分錄是什么呢? 業(yè)務(wù)1是借:庫存商品4400 借:待抵扣進項380-25=355嗎? 還是說只入庫認證的那部分發(fā)票,不認證的不做賬? 借:庫存商品 借:進項25呢
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開票收入,每個季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進的成本,同時,也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問問,這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢?謝謝!
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
不是費用,也相當于一個購入庫存商品,就是我們把客戶電腦給供應(yīng)商搞了這個數(shù)據(jù)恢復(fù),然后供應(yīng)商開了這個發(fā)票給我們。我們也是同樣是這樣開給客戶的。
你好 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目?
他不是一個商品名稱,寫的是數(shù)據(jù)恢復(fù),稅額是3%。也是做在庫存商品里嗎?
請看一下你的描述
是啊,就是也是一進一出,不是費用支出來的。但是也不是商品名稱,所以才問問老師分錄怎么做啊
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
我看到很仔細,請老師不需要再截圖給我看。我也問得很清楚,是老師沒給確定的回復(fù)我
請你也仔細看看我問的問題
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣做分錄啊? 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目?
好的,明白了,謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。