同學(xué)你好,1、總公司中標(biāo),這個(gè)業(yè)務(wù)算是總公司的,那接下來(lái)的所有均是總公司的業(yè)務(wù)涉及到的方方面面, 2、你在當(dāng)?shù)爻闪⒎止疽院?,每月是否有?dú)立核算,每月是否都有正常的稅費(fèi)申報(bào), 3、客戶(hù)那邊是否是只認(rèn)總公司, 4、以上的要確認(rèn)下,關(guān)于所得稅的,這個(gè)是要看你們兩家的稅費(fèi)是否是單獨(dú)申報(bào)的,如果單獨(dú)各報(bào)各的,那就不是合并申報(bào)所得稅
老師,我有個(gè)總公司,利潤(rùn)表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣,已被監(jiān)測(cè)出,那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司,獨(dú)立核算,分公司剛開(kāi)始核了所得稅稅種,但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免,就跑了N個(gè)地方,包括稅政科都去過(guò),人家明確說(shuō)明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅,我們拿著政策給分公司專(zhuān)管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào),總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)大于總公司本身,現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤(rùn)表,改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒(méi)交增值稅,分公司交了3萬(wàn)多,我現(xiàn)在把總公司利潤(rùn)表改了,會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來(lái)?
總公司中標(biāo)后因異地,我這邊就買(mǎi)了下來(lái)標(biāo),然后在本地成立了一家分公司做這個(gè)項(xiàng)目,所有的核算都是我自己弄,但因?yàn)槭欠止舅枚惒荒芟硎軆?yōu)惠政策,要按25%交稅,我是直接按照賬面利潤(rùn)按25%交稅,還要和總公司合并申報(bào)所得稅?
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨(dú)立核算的,目前沒(méi)有開(kāi)票收入,目前一直做零報(bào)稅收入,我想如果一直零報(bào)稅的話,是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉止舅痪哂歇?dú)立運(yùn)營(yíng)的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷(xiāo)售開(kāi)票都是由總公司開(kāi)出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買(mǎi)社保、公積金,我想問(wèn)一下,如果后續(xù)的話,非獨(dú)立核算的分公司開(kāi)票給總公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票六個(gè)點(diǎn),然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來(lái)繳稅?因?yàn)槲覀兛偣镜脑捠歉咝驴萍计髽I(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
我分公司是交增值稅在分公司所屬地的,沒(méi)有企業(yè)所得稅的申報(bào)表是匯總到總公司來(lái)交的,分公司稅管員還是要我交分公司財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)去,我想問(wèn)一下,我都是非獨(dú)立核算要交財(cái)務(wù)報(bào)表我現(xiàn)在只能把分公司按小規(guī)模公司來(lái)做賬這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎,總分直接還沒(méi)有涉及到內(nèi)部往來(lái)科目
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是做餐飲的,我們有總公司和幾個(gè)分公司,但都是小規(guī)模,我想問(wèn)一下所得稅都匯總到總公司來(lái)交,這樣我們的總分公司收入加起來(lái)可能要超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)為一般納稅人了?還有如果分公司是獨(dú)立核算的話,是不是所得稅就不能享受優(yōu)惠 ,只能按25%來(lái)交?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái),公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷(xiāo),這張專(zhuān)票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷(xiāo)金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請(qǐng)問(wèn) 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱(chēng)走,還是開(kāi)大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?