你好,增值稅獨立核算的話,看自己的銷售額就可以的。
老師,我問一下,就是我們分公司現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅,由于不具備法人資格,要合并在總公司匯總申報,才能享受小規(guī)模的所得稅優(yōu)惠,我們總公司是屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在如果匯總了之后,會不會因為匯總收入超過500萬,這樣我們總公司就變成了一般納稅人.
老師,我們公司是一般納稅人,在外地注冊了一個獨立核算的分公司,是總公司全額投資,怎么建賬呢?是申請小規(guī)模還是一般納稅人呢?新注冊的公司名字里有分公司,所得稅是不能獨立核算嗎?不能獨立核算是不是總公司就不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了?
總公司中標(biāo)后因異地,我這邊就買了下來標(biāo),然后在本地成立了一家分公司做這個項目,所有的核算都是我自己弄,但因為是分公司所得稅不能享受優(yōu)惠政策,要按25%交稅,我是直接按照賬面利潤按25%交稅,還要和總公司合并申報所得稅?
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,2022年3季度前我們有總公司和分公司,所得稅分開獨立核算,我們總公司享受小微,分公司不享受小微按正常25%繳納所得稅 第四季度去稅務(wù)局將兩個公司合并在一起核算所得稅,請問否能夠享受小微企業(yè)政策
我分公司是交增值稅在分公司所屬地的,沒有企業(yè)所得稅的申報表是匯總到總公司來交的,分公司稅管員還是要我交分公司財務(wù)報表過去,我想問一下,我都是非獨立核算要交財務(wù)報表我現(xiàn)在只能把分公司按小規(guī)模公司來做賬這個沒關(guān)系嗎,總分直接還沒有涉及到內(nèi)部往來科目
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
你看一下增值稅是不是自己申報自己的,如果是的話,不會轉(zhuǎn)一般納稅人的。 獨立核算,他不自己做的話,何并在一塊兒屬于小型微利企業(yè),照樣還是屬于小型微利企業(yè)。
老師,我們公司還沒有開始,現(xiàn)在就是在籌備中
就是備案成獨立核算,增值稅就自己報自己的,所得稅匯總到總公司交,這樣增值稅還是分公司看分公司的嗎?
好,總分公司是不是在一個地方,只要不是一個地方,你選擇獨立核算的話,看自己的銷售額是否超過500萬,轉(zhuǎn)一般納稅人。
企業(yè)所得稅你可以合并,也可以單獨自己做,單獨自己做就是25%的稅。
老師,我們總分公司都在同一個城市不同的區(qū)。我們想增值稅自己報自己的,所得稅享受小微優(yōu)惠?這種怎么選?
不在一個區(qū)的,你選擇非獨立核算
老師,我們總公司在一個區(qū),分公司在其他區(qū),都在一個城市 ,這個可以選成非獨立核算嗎?
是的,對的,可以這么做。