先彌補(bǔ)虧損再填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
公司屬于小微企業(yè),盈利了,先要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是先填年度彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?
老師,這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì) 企業(yè)是需要填寫(xiě)的嗎 我們今年盈利,有上年的彌補(bǔ)虧損
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這個(gè)表是不是不用填,系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?
老師我們是一般納稅人,匯算清繳時(shí)符合小型微利企業(yè)條件,需要填所得減免優(yōu)惠明細(xì)表還是要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
您好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表用填寫(xiě)嗎?
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)未取得專(zhuān)用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷(xiāo)售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒(méi)影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開(kāi)票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,比如我們要買(mǎi)一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢(qián),這個(gè)開(kāi)發(fā)票,我可以開(kāi)*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開(kāi)了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
補(bǔ)虧了,應(yīng)納稅所得為0.減免所得稅優(yōu)惠這里,是否就不用填了,就都是0?
對(duì),那就不需要再填寫(xiě)了。