您好 填寫A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細表
填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,減免所得稅優(yōu)惠明細表中,第一行的“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”一行中,應該如何填數(shù)據(jù)?
老師,一般納稅人小型微利企業(yè)匯算清繳時,需填A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表嗎
減免所得稅優(yōu)惠明細表中第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填
老師,匯算清繳:企業(yè)利潤是負數(shù)的,減免所得稅優(yōu)惠明細表“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這一欄是不是不用填?
老師,填匯算清繳有個減免所得稅優(yōu)惠明細表,第一個符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅那個金額填哪個金額
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務費用以前調增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦