你好; 按發(fā)票做賬的 到時(shí)你們季度45萬(wàn)以下是免征的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,季度5萬(wàn)內(nèi)是免稅的。開(kāi)發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
您好,老師!小規(guī)模納稅人,增值稅在減免范圍內(nèi),申報(bào)表上稅額是按3%,發(fā)票上是1%,怎么做賬呢
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬(wàn)免增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表上是免稅稅額是按3%計(jì)算出來(lái)的,在實(shí)際報(bào)稅申報(bào)表上是3%計(jì)算出來(lái)的稅額,而開(kāi)票開(kāi)的是1%的普票怎么入賬
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,申報(bào)增值稅時(shí),主表免的是3%的增值稅,開(kāi)票時(shí)候是1%開(kāi)票 ,增值稅減免的不對(duì)應(yīng)怎么做賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬(wàn)內(nèi)免稅,銷(xiāo)售發(fā)票是開(kāi)的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開(kāi)的1%入賬呢?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話(huà),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
申報(bào)表上稅額和發(fā)票稅額不一致不用管嗎
? ? ? 不一致; 你們會(huì)寫(xiě)減免明細(xì)表減免2%的哈 ; 按發(fā)票處理? 分錄? ??