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您好,老師!小規(guī)模納稅人,增值稅在減免范圍內(nèi),申報(bào)表上稅額是按3%,發(fā)票上是1%,怎么做賬呢

2022-05-19 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-19 15:18

你好; 按發(fā)票做賬的 到時(shí)你們季度45萬(wàn)以下是免征的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

頭像
快賬用戶(hù)8663 追問(wèn) 2022-05-19 15:19

申報(bào)表上稅額和發(fā)票稅額不一致不用管嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-19 15:22

? ? ? 不一致; 你們會(huì)寫(xiě)減免明細(xì)表減免2%的哈 ; 按發(fā)票處理? 分錄? ??

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你好; 按發(fā)票做賬的 到時(shí)你們季度45萬(wàn)以下是免征的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2022-05-19
你好,申報(bào)表的按照3%的,沒(méi)有影響可以的。
2021-05-20
不需要的加稅分開(kāi)做賬,季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的,再把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
2023-02-27
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元以下免征增值稅。如果您的銷(xiāo)售發(fā)票上開(kāi)具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷(xiāo)售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開(kāi)具的1%稅率計(jì)算。 具體來(lái)說(shuō),您在入賬營(yíng)業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷(xiāo)售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。例如,如果您的銷(xiāo)售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
同學(xué),你30萬(wàn)以?xún)?nèi)都 是免稅的,你只需要填寫(xiě)在免稅額那一欄就可以了,
2023-10-12
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