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小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢

2021-11-05 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 16:36

你好,按照百分之一來做就可以的。

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快賬用戶3991 追問 2021-11-05 16:51

那如果當(dāng)季度開發(fā)票超過45萬,比方說開了50萬。那么交稅是按50萬的1%來交,還是只交超出部分5萬的1%來交?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 16:53

你好,50萬乘以1%按這個來交的。

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快賬用戶3991 追問 2021-11-05 16:54

為什么不是按超出部分5萬來交呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 16:56

這個是增值稅的規(guī)定,超過了全部繳納的。

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你好,按照百分之一來做就可以的。
2021-11-05
發(fā)生業(yè)務(wù)直接安1%的做就可以
2022-01-02
如果是免稅,應(yīng)該開具免稅票據(jù)
2023-04-14
同學(xué),你好 按1%填寫的
2024-01-04
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時,應(yīng)該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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