同學(xué) 這個(gè)是需要去更正申報(bào)的。
去年的12月的年報(bào),能作廢重報(bào)嗎,是作廢,還是更正
去年10月份的報(bào)表作廢后能重新報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問要把這個(gè)月報(bào)的報(bào)表需要重新做,但已經(jīng)申報(bào)了,是在稅費(fèi)繳納更正作廢的頁面嗎?直接點(diǎn)作廢嗎?還是可以把申報(bào)的可以更正?
老師,我要補(bǔ)交2022-7-12月的印花稅,在申報(bào)表中,更正去年報(bào)的2次季度申報(bào)表,更正后好像不能全申報(bào),是不是要先作廢去年的申報(bào)表,再重新報(bào)
請(qǐng)問更正21年的年報(bào),是先作廢再重報(bào)嗎?
老師,供應(yīng)商把一張發(fā)票4月份紅沖了,又重新開了一筆正確的發(fā)票,我4月份的賬要把錯(cuò)的那筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,把這筆正確的認(rèn)證是吧
個(gè)體戶一直沒經(jīng)營,只有營業(yè)執(zhí)照,兩三年了沒報(bào)稅,只做工商年報(bào),會(huì)怎樣?
老師,第三問,計(jì)算年金成本,給的答案看不懂,為什么先算凈現(xiàn)值除年金系數(shù),再加上付現(xiàn)成本,求解答
大電器價(jià)值1130元,小電器價(jià)值113元(價(jià)格是 含稅價(jià)) 每套組合銷售收入1000元應(yīng)按照二者公允價(jià)值比例進(jìn)行分?jǐn)偅?大電器銷售單價(jià)(不含稅)=1000*1000/(1000+100)=909.09元; 小電器銷售單價(jià)(不含稅)=100*100/(1000+100)=90.91元。 問題:大小電器銷售單價(jià)公允價(jià)值計(jì)算公式?jīng)]看懂,拆分說明下;
新開了一家公司,現(xiàn)在的公司以后基本不用了,因?yàn)楝F(xiàn)在的公司變成一般納稅人了,那公司交的員工社保要不要挪去新公司啊
老師,您好,民非企業(yè)匯算清繳年報(bào)怎么申報(bào)?跟正常企業(yè)有啥不同?
注銷時(shí)有利潤(rùn)需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),小微企業(yè)計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)表上,因?yàn)槲撮_票,填在未開票收入6%那欄嘛?
老師,2月12號(hào),后推2周是幾號(hào)?
老師,去年有1000元應(yīng)該交增值稅的,我補(bǔ)在今年。去年借現(xiàn)金貸營業(yè)外收入 今年補(bǔ)的話,借以前年度損益 貸其他收入 貸 銷項(xiàng) 這樣可以嗎
當(dāng)月的可以作廢,之前的要更正申報(bào)
扣款了就不能作廢了嗎
那要去大廳更正,還是電子稅務(wù)局
扣款了就不能作廢了的,同學(xué) 這個(gè)去稅務(wù)局更正。
財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎
同學(xué) 財(cái)務(wù)報(bào)表是更正的。
在哪里進(jìn)去更正
同學(xué) 這個(gè)拿著更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表要到稅務(wù)局窗口進(jìn)行更正呢。你這個(gè)是跨年度更正。
那什么情況可以自己作廢,再重報(bào)
同學(xué) 這個(gè)如果是當(dāng)月申報(bào)期間內(nèi)是可以作廢重新申報(bào)的。你現(xiàn)在是跨期間了。
當(dāng)期的在哪里作廢
同學(xué)。 1. 點(diǎn)擊我要查詢,再點(diǎn)擊稅務(wù)申報(bào)及繳納。 2. 進(jìn)入按期應(yīng)申報(bào),選擇需要作廢的月份。 3. 點(diǎn)擊操作下方的填寫財(cái)報(bào)。 4. 點(diǎn)擊申報(bào),填寫新的數(shù)據(jù),覆蓋舊的數(shù)據(jù)就可以作廢原財(cái)務(wù)報(bào)表。